你好,對(duì)方還沒有開具紅字發(fā)票,你問了對(duì)方是什么原因沒開嗎?
上月購買方退貨,我們銷售方做跨月紅沖,購買方開出錯(cuò)誤的紅字信息表,并也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是上月我公司已經(jīng)根據(jù)錯(cuò)誤的信息表編號(hào)開出紅字發(fā)票,紅字發(fā)票金額是對(duì)的,紅字信息表是錯(cuò)的,所以抄報(bào)稅不成功,請(qǐng)問應(yīng)該怎么處理
問題一作為購買方開具紅字發(fā)票信息表,對(duì)方發(fā)票還沒有來,我方賬要不要做?怎么做?做賬的憑證附件是啥? 問題二作為購買方開具紅字信息表當(dāng)月開具的,不管對(duì)方哪個(gè)月開發(fā)票來,我們申報(bào)這個(gè)月的增值稅是不是都要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 問題三購買方紅字信息表開完,開具當(dāng)月發(fā)票來了賬怎么處理
我是購買方,上個(gè)月開的紅字信息表,銷售方?jīng)]有開紅字發(fā)票,這個(gè)月我把紅字信息表撤銷了,但會(huì)計(jì)說還要交稅,請(qǐng)問這是為什么?稅不是銷售方已經(jīng)交了嗎?
你好老師,我們是銷售方,現(xiàn)購買方10月份銷售有退貨,10月份我方開的紙質(zhì)專用發(fā)票需要開具紅字發(fā)票,今購買方填寫了紅字信息表,但是對(duì)方說無法打印出紅字信息表。我詢問對(duì)方是否現(xiàn)在都是在電子稅務(wù)局里填寫的紅字信息表呢?對(duì)方說是的。但是我疑惑得是,為什么我在我們公司電子稅務(wù)局里并沒有查到紅字信息確認(rèn)單呢?不需要銷售方確認(rèn)嗎?安徽蚌埠目前還是紙質(zhì)發(fā)票。我已經(jīng)在稅控盤里查到購買方填寫的紅字信息了
老師好,我們公司是購買方,以前月份購買的貨物這個(gè)月退了部分貨物,這個(gè)月開具了紅字信息表,因?yàn)榱鞒虇栴},對(duì)方還沒有開具紅字發(fā)票,請(qǐng)問我是否要將紅字信息表處理下,不處理有什么結(jié)果
如果我2023年變更股東后,2024年股東變成了2023年變更的股東,但是還要讓填變更股東信息
應(yīng)交稅費(fèi)科目因誤計(jì)提導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上顯示負(fù)數(shù),如何調(diào)整,調(diào)整的分錄怎么寫,包含以前年度,用的軟件沒有以前年度調(diào)整損益科目
老師您好。企業(yè)所得年度匯算清繳匯算前后都是虧損狀態(tài),沒有稅費(fèi)變動(dòng),那么財(cái)務(wù)報(bào)表的資料申報(bào)和去年第四季的是一樣?
老師,企業(yè)所得稅利潤300萬以下5%?300萬以上是25%對(duì)嗎
老師:超市個(gè)體戶辦了煙草證,那這個(gè)超市后期怎么交稅呢
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi),收入的千分之三嗎,費(fèi)用的60%嗎
老師,房租發(fā)票可以開專票嗎
企業(yè)產(chǎn)生的外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額計(jì)入其他綜合收益。老師這是啥意思呢這不是放財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
老師請(qǐng)問,企業(yè)所得稅匯算清繳A105080表中資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)天什么數(shù)?
老師請(qǐng)問我們營業(yè)范圍是銷售食品,許可證上是食品銷售經(jīng)營者(含冷藏冷凍食品),現(xiàn)在要增加營業(yè)范圍,是,我們也要銷售冷藏冷凍食品。營業(yè)范圍是否要加上含冷藏冷凍食品銷售
因?yàn)橥素泤f(xié)議還沒簽
簽了退貨協(xié)議才會(huì)開出來
因?yàn)榻裉焓窃履┳詈笠惶欤蛦栂落N售方下個(gè)月再開具紅字發(fā)票對(duì)我們購買方報(bào)稅有什么影響沒
這個(gè)對(duì)你沒什么影響,你都是收到紅字發(fā)票才能紅沖之前抵扣的稅額,對(duì)方還要給你開具正確的藍(lán)字發(fā)票
藍(lán)字發(fā)票的邏輯是啥啊?用來做啥,沒開過,怎么這么復(fù)雜
我這邊看了你這邊是部分紅沖就涉及不到藍(lán)字發(fā)票,你就在收到部分紅字發(fā)票的當(dāng)月,把進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出處理就可以的呢。藍(lán)字發(fā)票意思就是正確的發(fā)票,比如你這次的購貨,銷售方把發(fā)票開錯(cuò)了,那你會(huì)收到紅字發(fā)票,然后銷售方也會(huì)給你開具一張正確的藍(lán)字發(fā)票入賬