您好, 收到的是電子普票是可以抵扣的
老師,發(fā)票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)電子普通發(fā)票可以全額抵扣增值稅嗎?
老師,通行費(fèi)增值稅普通發(fā)票增值稅也可以做抵扣對(duì)嗎?
老師,問(wèn)一下,那個(gè)*經(jīng)營(yíng)租賃*通行費(fèi),普票,為什么增值稅發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng),那個(gè)勾選是可以抵扣的啊,有的這個(gè)經(jīng)營(yíng)租賃通行費(fèi)普票,在增值稅發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)就沒(méi)有呢?這個(gè)是分省份嗎,公司車(chē),在遼寧省開(kāi)的車(chē),增值稅發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)就有,往吉林省方向開(kāi)的車(chē)就沒(méi)有,是不是有的就可以抵扣,沒(méi)有的能抵扣嗎?
老師就是通行費(fèi)統(tǒng)一發(fā)票可以抵扣增值稅嗎/
老師就是通行機(jī)打發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買(mǎi)的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
老師你說(shuō)的這個(gè)大概是長(zhǎng)什么樣子,這個(gè)他會(huì)在電子稅務(wù)局后臺(tái)有稅額嗎還是要自己去弄和高鐵票的那種
就是在票根上面開(kāi)好后就會(huì)發(fā)郵箱,就是電子發(fā)票哦,