這個柴油是用到哪個環節的?
老師,我們有個客戶讓我們用銷售清單虛開十來萬的銷售額,然后在清單上蓋上公司的公章,她拿回去入成本,我們現在是一般納稅人,我想問一下這樣對我們有稅務風險沒?
老師,我們公司是建筑裝飾公司,經營范圍有可以銷售也可以工程和建筑安裝服務,現在有份合同,是包工包料的,工是我們公司請了安裝團隊來安裝的,人家開票給我們,料是,我們公司買了材料,到公司后,我們自己的工人進行制作成成品,再運到工地上。請問老師,1.我們這整個項目能否全部開工程合同,稅率為9,2.我買這個材料進來的材料票,我入什么科目,領用的時候,我又入什么科目?
老師 我公司是建筑公司 拿到的合同作為乙方來說都是分包合同 這個合同發生的材料 和人工我可以作為成本正常入賬 我想問一下 這份合同如果我作為甲方再和另一方簽訂一個勞務合同 是不是就是屬于轉包 屬于違法的 那對方開給我的勞務發票可以入賬嗎
老師我想問個問題:屬于混合銷售,簽的合同銷售收入里面包含的有安裝費,我們公司又請的一個安裝公司安裝,安裝金額比較大,我不知道計入哪個科目?我查資料可以計入勞務成本。是不是?在結轉銷售成本的時候,借主營業務成本 貸:庫存商品 ;同時要結轉勞務成本,借:主營業務成本 貸:勞務成本
老師,營業執照經營范圍里有建筑材料銷售這塊,我想問入戶門是不是屬于建筑材料銷售里的,主要是能不能增加開13個點的入戶門的專票,因為目前我們核定是服務類6個點的專票!
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
就是用到運輸環節的
你好銷售時發生的記銷售費用? ?
那如果是開采土方時用的柴油我該走什么科目
你好 記生產成本科目的?
好的 謝謝 老師
客氣,祝您工作學習愉快。