你好,是的,建筑行業里就屬于違法的
本公司是勞務公司, 和個人簽的勞務外包合同(和個人簽的,不是和公司簽的),我們從公司公戶轉給他個人賬戶80萬,他沒給我們開發票。問: (1)這80萬對公已付,但無發票。80萬我們可以作為成本費用來抵稅嗎? (2)如不能抵稅,為什么不能抵稅?我們都可以做外賬,有合同,為什么不可以抵稅呢?(對方真的提供不了發票。)
老師 我公司是建筑公司 拿到的合同作為乙方來說都是分包合同 這個合同發生的材料 和人工我可以作為成本正常入賬 我想問一下 這份合同如果我作為甲方再和另一方簽訂一個勞務合同 是不是就是屬于轉包 屬于違法的 那對方開給我的勞務發票可以入賬嗎
老師請問,我公司經營范圍是建設工程施工,建筑勞務分包,施工專業作業,然后和對方簽的合同是裝修施工合同,對方給開來勞務費發票,這樣可以嗎
親有個問題問一下你,我們有個項目在國外巴西,跟我們簽訂合同的甲方是國內的,是屬于中建科工的,本來剛開始準備簽訂合同簽訂1400萬是直接建筑安裝服務,這樣的話我們開給中甲方中建科工的發票就是建筑工程服務,免稅發票 那我們取得的進項材料/勞務無論專普都是不能抵扣的,都是價稅合計入賬;現在甲方又說不想那樣簽訂合同,他說要跟我們簽訂一個銷售材料的合同13% 600萬,一個建筑安裝合同 免稅的800萬,這樣相當于我們在進購巴西項目材料的時候就可以當進項采購進來,然后開銷售材料發票給甲方中建科工,(意思這時我們的進購的材料可以抵扣?然后我們開給材料給甲方也不差進項了)可以這樣操作嗎
老師您好,我公司和甲方簽了一個清包工合同 ,我司給甲方3%工程款開票.另一個公司給我司開票建筑服務,金額是我司給甲方開票的97%,我司作為成本,這樣合理嗎,謝謝
債務重組利得計入投資收益還是營業外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計提折舊2年,累計折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應該怎么算?
匯算清繳,期間費用里,管理費用里面包含了研發費用,這個要單獨拿出來嗎?還是說,期間費用包含了這些研發費用???
老師,我把主營業務成本加150萬,資產負債表上要動哪幾個數字,存貨和原材料相應的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發票,專管員老師不能開具0稅率的發票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務公司下的員工核算工資,但是勞務公司會實際發給派遣員工,勞務公司取得的a公司發的工資和管理費,需要怎么寫分錄 假如上個月a公司多給一個派遣員工發了100,勞務公司也按照多發的一百開了普票,這個月是不是應該派遣員工退100給勞務公司,公司這個月結算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請教一下:我們那個租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個月徹底了結了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉讓10萬元,這個要怎么開票內容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報銷回家的費用嗎?有沒有規定一年報銷幾次?
老師 計算出來的稅負率是高還是低 因為沒考慮費用
那我想問一下 我拿到的合同本來就屬于分包合同 合同內容是包材包料的 我能合規作為成本的發票就是材料,費用,人工工資工資表,不可以取得勞務發票了 是這個意思嗎
稅務上不管您這個分包
稅務上是按照業務開具發票
那您的意思是說 我公司就算作為乙方是分包方 我也可以拿到勞務發票入賬對吧
是的,您的理解完全正確