需要有真實的業務,然后簽訂合同,銷售方開發票是這樣的。合同銷售方給合同里的采購方開發票。
你好,a公司購買b公司的車付車款50萬,然后賣給c公司70萬,老板讓b公司付c公司50萬,c公司付a公司70萬,如何開票,a公司表示只賺了20萬只愿意開20萬給c公司,讓b公司開50萬發票給c公司,這樣處理是否合法?
老師好,我公司向a公司采購設備,為了把合同金額做大,把原本30萬的合同簽成50萬,然后我公司付給a公司50萬,a公司開50萬發票給我公司,然后a公司和b公司簽訂20萬合同,b公司是我公司找來幫忙走賬的,b公司把20萬再打給我公司,我公司開20萬發票給b公司,這樣操作有風險嗎
老師好,我公司向a公司采購設備,為了把合同金額做大,把原本30萬的合同簽成50萬,然后我公司付給a公司50萬,a公司開50萬發票給我公司,然后a公司和b公司簽訂20萬合同,b公司是我公司找來幫忙走賬的,b公司把20萬再打給我公司,我公司開20萬發票給b公司,這樣操作有風險嗎
老師好,我公司向a公司采購設備,為了把合同金額做大,把原本30萬的合同簽成50萬,然后我公司付給a公司50萬,a公司開50萬發票給我公司,然后a公司和b公司簽訂20萬合同,b公司是我公司找來幫忙走賬的,b公司把20萬再打給我公司,我公司開20萬發票給b公司,這樣操作有風險嗎
老師好,我公司向a公司采購設備,為了把合同金額做大,把原本30萬的合同簽成50萬,然后我公司付給a公司50萬,a公司開50萬發票給我公司,然后a公司和b公司簽訂20萬合同,b公司是我公司找來幫忙走賬的,b公司把20萬再打給我公司,我公司開20萬發票給b公司,這樣操作有風險嗎
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
這些邏輯都沒問題,只是合同原本金額是30萬,為了種種原因做大了20萬并且資金流轉了一圈,流回我們母公司,我公司買進的是設備,后續資金流回集團是以服務費的名義,這樣操作的風險大嗎
你好? 有的 要市場價才合理 是這樣?
因為這個技術服務費其實沒有啥市場價,因為本來是個新行業新系統,所以做大20萬感覺問題也不大
要是新新行業還行,你就參考一下,具體你這個業務情況合理就行。