直接放在上月的憑證后邊
員工報銷,上月提供發(fā)票金額多了,但發(fā)票房租上月報銷中,那么員工下月報銷,用上月的發(fā)票剩余金額報銷費用,這樣做可以嗎?相當(dāng)月下月就沒有發(fā)票,用上月的抵消。
我們公司沒有車,上個月用自己的車跑工廠,這個月老板說可以報銷油費,那我這個月可以開油費的發(fā)票來報銷嗎
員工報銷沒拿過來發(fā)票,給他報銷轉(zhuǎn)賬了,發(fā)票后來補回來的,發(fā)票日期在下個月,我這個月做賬拿下個月的發(fā)票放里面可以嗎
老師,我們上月有張發(fā)票開錯了,銷項稅多開了10萬,這個月沖紅后重新開,但是上個月多開的10萬的銷項稅要怎么才能退回來?申報系統(tǒng)上沒有體現(xiàn)可以-10W
比如上個月我們員工報銷費用當(dāng)時沒有發(fā)票直接如成本了后來發(fā)票開了可日期這個月的可不可以沖上月報銷的報銷單上?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
開的發(fā)票日期這個月的,可以沖上個月的是吧
可以的,沒問題的哈