1、報(bào)關(guān)單。報(bào)關(guān)單是貨物進(jìn)口或出口時(shí)進(jìn)出口企業(yè)向海關(guān)辦理申報(bào)手續(xù),以便海關(guān)憑此查驗(yàn)和驗(yàn)放而填具的單據(jù)。 2、出口銷售發(fā)票。這是出口企業(yè)根據(jù)與出口購(gòu)貨方簽訂的銷售合同填開的單證, 是外商購(gòu)貨的主要憑證,也是出口企業(yè)財(cái)會(huì)部門憑此記帳做出口產(chǎn)品銷售收入的依據(jù)。 3、進(jìn)貨發(fā)票。提供進(jìn)貨發(fā)票主要是為了確定出口產(chǎn)品的供貨單位、產(chǎn)品名稱、計(jì)量單位、數(shù)量,是否是生產(chǎn)企業(yè)的銷售價(jià)格,以便劃分和計(jì)算確定其進(jìn)貨費(fèi)用等。 4、結(jié)匯水單或收匯通知書。 5、屬于生產(chǎn)企業(yè)直接出口或委托出口自制產(chǎn)品,凡以到岸價(jià)CIF結(jié)算的,還應(yīng)附送出口貨物運(yùn)單和出口保險(xiǎn)單。 6、有進(jìn)料加工復(fù)出口產(chǎn)品業(yè)務(wù)的企業(yè),還應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送進(jìn)口料、件的合同編號(hào)、日期、進(jìn)口料件名稱、數(shù)量、復(fù)出口產(chǎn)品名稱,進(jìn)料成本金額和實(shí)納各種稅金額等。 7、產(chǎn)品征稅證明。 8、出口收匯已核銷證明。 9、與出口退稅有關(guān)的其他材料。
企業(yè)進(jìn)出口退稅需要準(zhǔn)備哪些資料呢
外貿(mào)企業(yè)出口退稅需要哪些資料
老師好,請(qǐng)問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)辦理來料加工需要準(zhǔn)備哪些資料呀?
外貿(mào)企業(yè)出口退稅企業(yè),需要備份資料,主要備份哪些資料呀?如發(fā)票,采購(gòu)合同,進(jìn)貨單,出口報(bào)關(guān)單,提單,出口合同,還有什么呢?
生產(chǎn)進(jìn)出口企業(yè),出口退稅申報(bào)需要公司提供哪些資料給會(huì)計(jì)做申報(bào)?
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現(xiàn)金,怎么辦,把現(xiàn)金存入公戶再做賬,還是直接按現(xiàn)金做啊,還是現(xiàn)金可以不確認(rèn)收入啊,以前餐飲業(yè)現(xiàn)金都進(jìn)老板私戶了不確認(rèn)收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個(gè)需要走稅費(fèi)及附加
什么情況下收到對(duì)方開給我們的發(fā)票借記在建工程
小規(guī)模還是季度不超三十萬免增值稅么
老師,請(qǐng)問每天的日記賬里退貨要怎么記錄呀
老師好,上年第四季度成本算多了,現(xiàn)在賬本調(diào)整過來了,現(xiàn)在我是需要回去更改第四季度企稅報(bào)表還是等匯算清繳調(diào)整?匯算清繳調(diào)成本可以嗎?
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開發(fā)票有的不開發(fā)票,難道也要按客戶名字設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎?可以一次計(jì)入預(yù)收賬款(待清算),然后開發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預(yù)收賬款(待清算)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開發(fā)票有的不開發(fā)票,難道也要按客戶名字設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎?可以一次計(jì)入預(yù)收賬款(待清算),然后開發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預(yù)收賬款(待清算)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎
老師公司買給個(gè)人車到二手市場(chǎng)開票,這個(gè)要做收入確認(rèn)嗎
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對(duì)于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?