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生產進出口企業,出口退稅申報需要公司提供哪些資料給會計做申報?

2023-06-08 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-08 09:32

你好,需要提供出口發票,報關單,進項發票等?

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快賬用戶5498 追問 2023-06-08 18:59

出口退稅是22年三月份未辦理的,需要銷售經理提供給會計報關單,發票,合同,裝箱單,提單,收匯的單是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-08 19:00

你好,是的,是這些資料?

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你好,需要提供出口發票,報關單,進項發票等?
2023-06-08
生產企業出口退稅需提供報關單、發票、合同、出口收匯核銷單及稅務登記證件等。具體細節可能因地區政策略有不同,建議查詢當地稅務局規定。
2024-09-20
同學你好 這個就是退稅的資料
2021-12-09
一、生產型出口企業要申報的稅 增值稅 生產型出口企業需要對內銷部分的銷售收入計算并申報繳納增值稅。同時,出口貨物實行零稅率,即出口貨物對應的進項稅額可以申請退稅或作為留抵稅額用于以后期間的抵扣。 企業所得稅 企業的生產經營所得應按照規定申報繳納企業所得稅。 城市維護建設稅、教育費附加及地方教育附加 以實際繳納的增值稅和消費稅為計稅依據,申報繳納城市維護建設稅、教育費附加及地方教育附加。如果出口企業當期內銷部分產生了應納增值稅額,同時也應計算繳納相應的附加稅費;若當期全部為出口業務且實行免抵退稅辦法,經計算產生免抵稅額的,也需以免抵稅額為依據計算繳納附加稅費。 印花稅等其他稅費 根據企業的具體經濟業務,可能涉及印花稅等其他稅費的申報繳納。 二、出口退稅申報期限 生產型出口企業出口退稅申報期限如下: 企業應在貨物報關出口之日(以出口貨物報關單〈出口退稅專用〉上的出口日期為準)次月起至次年 4 月 30 日前的各增值稅納稅申報期內收齊有關憑證,向主管稅務機關申報辦理出口貨物增值稅免抵退稅及消費稅退稅。 例如,企業 2024 年 1 月 15 日出口的貨物,應在 2024 年 2 月及以后至 2025 年 4 月 30 日期間的增值稅納稅申報期內申報出口退稅。 如果未在規定期限內申報退稅,符合規定的可以在規定期限截止之日次日起至次年 4 月 30 日前申報免稅;未在規定期限內申報免稅的,應當在免稅申報期限截止之日次日起至次年 5 月 31 日前申報納稅,逾期仍未申報的,按規定計算繳納增值稅、消費稅。
2024-10-22
你好,一般是免抵退稅申報匯總表和明細表,增值稅報表,出口發票,固定資產進項稅發票.等,一般每個地方的稅局要求不一樣
2021-12-09
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