你好,借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。
供應(yīng)商給我們開13點(diǎn)的票,實(shí)際收取5個(gè)點(diǎn),這種要怎么做會(huì)計(jì)分錄? 比如,購買1000元的餅干,價(jià)稅合計(jì)的票面金額是1130元,賬款已付,貨未發(fā) 借:預(yù)付賬款 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)130 貸:銀行存款 1130 當(dāng)供應(yīng)商發(fā)貨了 借 庫存商品1076.19 貸 預(yù)付賬款 1000 76.19 如果按票面金額是需要這樣做,但是實(shí)際上,供應(yīng)商只收了5個(gè)點(diǎn),也就是說,他會(huì)發(fā)1076.19元的餅干過來,那我們的會(huì)計(jì)分錄到底要怎么做呢
分公司(本公司)4月18日產(chǎn)生了一筆賣給客戶3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費(fèi),未收到發(fā)票,總公司的人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應(yīng)付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發(fā)票這月會(huì)郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(dān)(需要把52.5支付給總公司的),因?yàn)槭菢悠匪悦赓M(fèi)給客戶的,不過這個(gè)錢就需要分公司自己承擔(dān)支付給總公司了,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎?總公司會(huì)計(jì)跟我說做個(gè)預(yù)收款,這個(gè)預(yù)收款是不是寫分錄的意思,是的話分錄寫借,銷售費(fèi)用? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:庫存商品? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款-總公司 是不是做完預(yù)收款分錄后去結(jié)轉(zhuǎn),然后全選憑證記賬,最后全選憑證去結(jié)賬是嗎?老師,我寫的對嗎?
老師,你好。廠家開給我單位一張發(fā)票,借:庫存商品219026.55,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅28473.45 貸:預(yù)付賬款247500 現(xiàn)在我們自己開給自己單位做固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)283008.85元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅36791.15元 庫存商品219026.55元,相差27191.15元,進(jìn)貨是247500元,我們開給自己是319800元,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
一家公司給我們打款127245萬 借:銀行存款127245 貸:其他應(yīng)付款-打款公司127245 用116900萬買了一臺(tái)車 借:固定資產(chǎn)103451.33 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅13448.67 貸:銀行存款116900 用剩下的10345.13交了購置稅 借:固定資產(chǎn)10345.13 貸:銀行存款10345.13 車過戶金額是116900元(二手車過戶我們沒有開發(fā)票) 1.借:固定資產(chǎn)清理116900 貸:固定資產(chǎn)103451.33 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅13448.67 借:其他應(yīng)付款116900 貸:固定資產(chǎn)清理116900 借:其他應(yīng)付款10345.13 貸:固定資產(chǎn)清理10345.13 老師幫我看下這兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄那個(gè)對 是你們的固定資產(chǎn)清理了嗎
老師你好:我們是給飲料廠家代理批發(fā)的。飲料進(jìn)超市廠家要給超市陳列費(fèi),陳列費(fèi)廠家不是直接給錢而是直接以商品代替。頂陳列費(fèi)的這部分商品也不是廠家直接給超市的的,而是通過我們代理商給超市的。我們從廠家進(jìn)貨的時(shí)候這批頂陳列費(fèi)的商品一起開在發(fā)票里。例如我們正常進(jìn)貨1萬購貨500件,如果帶500件頂陳列費(fèi)商品就開成1萬元1000件商品。我們的單位成本就從一件20元變成一件10元。然后我們再把庫存商品給超市頂陳列費(fèi)。賬務(wù)處理收到貨物和發(fā)票 借:庫存商品10000 進(jìn)項(xiàng)稅 1300 貸:銀行存款11300元 給超市售貨1000件不含稅收入20000元 借:銀行存款22600 貸:主營業(yè)務(wù)收入20000 銷項(xiàng)稅2600 另給超市陳列的商品100件,這100件是不收錢的。不做分錄 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)把給超市陳列部分一起結(jié)轉(zhuǎn)(按單位成本10元結(jié)轉(zhuǎn)) 借:主營業(yè)務(wù)成本11000 貸:庫存商品11000 請問老師這樣處理對不對?
我建筑總包單位 對于員工和農(nóng)民工的工資 個(gè)稅怎么算
老師,債權(quán)債務(wù)明細(xì)包括哪些科目?
老師我們出口貨物去年12月發(fā)貨今年4月才收到貨款,我4月開發(fā)票日期是不是只有選4月了,然后4月確認(rèn)收入
所得稅匯算清繳研發(fā)費(fèi)用優(yōu)惠表中48行怎么算
托育機(jī)構(gòu)買菜時(shí)只有買菜清單沒有,下個(gè)月付款時(shí)才能取得發(fā)票。當(dāng)月賬務(wù)處理借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款并以買菜清單作為附件。下個(gè)月付款時(shí)借應(yīng)付賬款貸銀行并以發(fā)票作為附件入賬,這樣處理,對嗎?
產(chǎn)品出貨裝卸費(fèi)用放在什么科目
老師我們進(jìn)口一批貨應(yīng)交稅費(fèi)是入進(jìn)項(xiàng)稅額還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
老師,出納給個(gè)資金流水賬要我把費(fèi)用,利潤分開做 是什么意思
我公司財(cái)務(wù)費(fèi)用-84.32萬元,預(yù)算數(shù)-20萬元,完成度是多少?
老師,電子發(fā)票對方發(fā)票開錯(cuò)了,但是我方已抵扣了,這筆我這需要做什么處理
老師,做固定資產(chǎn)的金額,應(yīng)該是我們自己單位開給自己單位這張發(fā)票的金額嗎?
是的,對的,是這么做的。
老師,借固定資產(chǎn)283008.85進(jìn)項(xiàng)稅28473.45貸:主營業(yè)務(wù)收入283008.85銷項(xiàng)稅36791.15這個(gè)分錄不平,稅額相差8317.7元,我們進(jìn)貨價(jià)與開票價(jià)是不一樣的,麻煩老師看看我哪里做錯(cuò)了?
你好,你這個(gè)銷項(xiàng)稅額是怎么算的?
老師,就是我們自己單位開給自己單位的這張機(jī)動(dòng)車發(fā)票的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額是按照廠家開給我們單位的發(fā)票算進(jìn)項(xiàng)稅額
不是的,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是發(fā)票上面的稅額,銷項(xiàng)也是發(fā)票上面的稅額,都是你單位開的機(jī)動(dòng)車發(fā)票。
明白了謝謝老師
不用客氣,工作愉快。