我是的,對的,不一樣的 自己寫一個說明什么原因多了這個金額,具體的什么業務就行。
某生產企業是增值稅一般納稅人,2019年11月有關生產經營業務如下: ①銷售甲產品給某商場,開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額100萬元,另外,開具普通發票,取得銷售甲產品的包裝費收入5.85萬元。, ②銷售乙產品,開具普通發票,取得含稅銷售額29.25萬元。 ③將試制的一批應稅新產品用于本企業基建工程,成本價為30萬元,成本利潤率為10%,該新產品無同類產品市場銷售價格。 ④購進貨物取得增值稅專用發票,注明支付的貨款60萬元,進項稅額10.2萬元。 ⑤向農業生產者購進免稅農產品一批,支付收購價25萬元。本月下旬將購進的農產品的20%用于本企業職工福利。 求: 1.計算該企業2019年11月份應繳納的增值稅稅額。(11分) 2.上述業務⑤中將購進的農產品的20%用于本企業職工福利,該進項稅是否可以抵扣?如果不能抵扣,還有哪些情形不得從銷項稅額中抵扣進項稅?(4分)
某企業為增值稅一般納稅人稅率為13%,2020年11月,有關生產經營業務如下:1)銷售甲產品給某大型商場開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額80萬元,另外還開具了普通發票,取得銷售甲產品的送貨運輸費收入5.45萬元。2)銷售乙產品開具普通發票取得含稅銷售額28.25萬元。3)將試制的一批應稅新產品捐贈給希望小學,成本價為20萬元,成本利潤率為10%,該新產品無同類產品市場銷售價格。4)銷售2015年購買的摩托車5輛,開具普通發票,每輛取得含稅銷售額為2260元。5)購進貨物取得增值稅專用發票,注明貨款為60萬元,進項稅額為9.6萬元。6)從農業生產者購進免稅農產品一批,支付收購價為30萬元,支付給運輸單位的運費為5萬元,取得增值稅專用發票。本月下旬將購進的農產品的20%用于本企業職工福利。要求計算該企業11月份的應交增值稅稅額。
某生產企業為增值稅一般納稅人,適用 增值稅稅率13%,20年5月有關生產經營 業務如下: 1)銷售甲產品給某大商場,開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額8萬元; 2銷售乙產品,開具普通發票,取得含稅銷售額29.25萬元 3)將試制的一批應稅新產品用于本企業基建工程,成本價為2萬元,成本利潤率為1%,該產品無同類產品市場銷售價格。 4)購進貨物取得增值稅專用發票,注明支付的貨款6萬元,進項稅額1.2萬元,貨物驗收入庫;另外,支付購貨的運輸費用6萬元,取得運輸公司開具的發票: (5)向農業生產者購進免稅農產品一批,支付收購價3萬元,支付給運輸單位的運費5萬元,取得相關的合法票據,農產品驗收入庫,本月下旬將購進的農產品的2%用于本企業職工福利。 計算該企業2020年5月應繳納的增值稅稅額。
某生產企業為增值稅一般納稅人,2020年7月有關生產經營業務如下:(1)銷售甲產品給某大商場,開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額80萬元;另外,取得銷售甲產品的送貨運費收入5.65萬元(含增值稅,與銷售貨物不能分別核算)。(2)銷售乙產品,開具普通發票,取得銷售額29.38萬元。(3)將試制的一批應稅新產品用于本企業基建工程,成本價為20萬元,該產品無同類產品市場銷售價格。(4)銷售2017年10月購進作為固定資產使用過的進口摩托5輛,開具增值稅專用發票,注明銷售額每輛1萬元。(5)購進貨物取得增值稅專用發票,注明支付的貨款60萬元、進項稅額7.8萬元;另外,支付的購貨運輸費用6萬(不含稅價),取得運輸公司開具的貨物運輸業增值稅專用發票(6)向農業生產者購進免稅農產品一批,支付收購價30萬元,支付給運輸單位的運費5萬元(不含稅),取得相關合作法憑證。本月下旬將購進的農產品20%用于本企業職工福利。要求:按下列順序計算該企業當月應繳納的增值稅稅額:(1)銷售甲產品的銷項稅額;(2)銷售乙產品的銷項稅額;(3)自用新產品的銷項稅額;(4)銷售使用過的摩托車應納
某生產企業為增值稅一般納稅人,適用增值稅 稅率13%,2021年1月有關生產經營業務如 下:(1)銷售甲產品給某商場,開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額100萬元;另外,收到運費發票,取得銷售甲產品的送貨運輸費,收入5.65萬元。(2)將試制一批應稅新產品用于本企業基建工程,成本價為30萬元,成本利潤率為10%,該新產品無同類產品市場銷售價格。(3)銷售使用過的摩托車5輛,每輛取得含稅銷售額 1.03萬元。(4)購進貨物取得增值稅專用發票,不含稅銷售額為50萬元,并將該批貨物的10%用于員工福利。 (5)購進農產品一批用于生產罐頭,取得農產品收購發票上注明買價20萬元。請分別計算每一筆業務的銷項稅額(或進項稅額),并計算該企業1月應繳納的增值稅額。
老師,有關于醫院會計的資料嗎?
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老師,你的意思是我開全額發票的時候除了扣除分包款,取得的油料發票還有材料發票都可以扣除嗎
老師,一個難題請教一下,總機構競標得 a 項目,然后總機構把 a 項目給他的分支機構去做。這個項目需要租賃發包方指定的辦公地址,產生的租賃費發票又開具給了總機構,但實際使用的還是分支機構用的, 那這個房租發票可以作為分支機構稅前扣除憑證嗎?,可以記入分支機構的費用嗎
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