二者并不要求必須一致。
這戶企業(yè)的企業(yè)所得稅年報(bào)數(shù)據(jù)是錯(cuò)誤的,一季度有收入,但是企業(yè)所得稅報(bào)表未反映,四季度企業(yè)所得稅報(bào)表也是錯(cuò)誤的,現(xiàn)在要稅務(wù)局要求重新申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),如何申報(bào)?一季度和四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表是否要重新申報(bào)?一季度和四季度的利潤(rùn)表是否需要重新申報(bào)?
老師,我們是一般納稅人,每個(gè)月申報(bào)的增值稅報(bào)表填的收入和利潤(rùn)表不一致,但是上傳到電子稅務(wù)局的季度利潤(rùn)表收入是和當(dāng)季度增值稅申報(bào)表收入是一致的,這樣有影響嗎?需要調(diào)整嗎
老師好,每年季度增值稅報(bào)表的收入,要和每年季度企業(yè)所得稅報(bào)表的收入一定是一致的嗎?
你好老師,四季度報(bào)稅發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)所得稅的收入和增值稅報(bào)表差1分錢,然后修改了前三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,那前三季度的季報(bào)所得稅也要修改收入嗎,今年虧損不用交所得稅
你好,季度報(bào)稅,增值稅報(bào)的年度營(yíng)業(yè)收入是400w,財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入是700w,可以這樣申報(bào)嗎?
你好老師,職工培訓(xùn)學(xué)校要做停車場(chǎng),用瀝青地面,算固資不
營(yíng)業(yè)執(zhí)照年報(bào)上面的本期五險(xiǎn)實(shí)際繳納金額是只填單位還是全部金額
老師,有些員工要求不買社保,可以申報(bào)個(gè)稅嗎?發(fā)工資走私賬還是走公賬比較好?
老師,水產(chǎn)公司加入水產(chǎn)協(xié)會(huì),交了五萬(wàn)塊入會(huì)費(fèi),只能開收據(jù)。請(qǐng)問(wèn)入賬什么科目好?然后企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),是否要做無(wú)票費(fèi)用剔除?
1-3月支付的稅款: 增值稅:507.62元 城市維護(hù)建設(shè)稅:12.69元 企業(yè)所得稅:138.01元 印花稅:20.10元 合計(jì):678.42元,在上期需要計(jì)提的話分錄怎么寫
老師你好請(qǐng)問(wèn)這筆分錄繳納所得稅應(yīng)交稅-應(yīng)交所得稅期末余額是760000,然后銀行實(shí)際繳納的是813378.67,差額53378.67入到所得稅,這個(gè)怎么理解
公司收到一張裝修費(fèi)發(fā)票,但是建筑類發(fā)票不都是有項(xiàng)目名稱的嘛,地址和公司注冊(cè)地址不是同一個(gè)城市,但是客戶說(shuō)這是他的公司辦公室裝修費(fèi)用,這個(gè)可以入裝修費(fèi)用嗎(我們是代賬的,客戶就是收票公司)
老師我們是建筑公司,當(dāng)月發(fā)生了一些吊裝費(fèi),對(duì)方發(fā)來(lái)了結(jié)算單,但是沒開發(fā)票,我司也沒付款這個(gè)時(shí)候,外賬(權(quán)責(zé)發(fā)生制)和內(nèi)賬(收付實(shí)現(xiàn)制)是如何做賬的
有沒有個(gè)稅附加扣除的那個(gè)表 有沒有個(gè)稅附加扣除的那個(gè)表
老師,公司在2023年4月開的紙質(zhì)票,現(xiàn)在要退貨紅沖,可是在電子稅務(wù)局想開具紅字發(fā)票,可能因?yàn)槭羌堎|(zhì)票又搜索不出來(lái),怎么開紅票呢?(在全量統(tǒng)計(jì)那里是查到有這張票的。)
老師,我們這邊稅局打電話說(shuō),增值稅收入要和企業(yè)所得稅報(bào)表收入一致,不一致的原因有什么呢?
這個(gè)人業(yè)務(wù)水平需要提高。你問(wèn)問(wèn)他,處置了一臺(tái)舊設(shè)備,企業(yè)所得稅不形成收入(凈收益結(jié)轉(zhuǎn)“資產(chǎn)處置損益”),難道不報(bào)增值稅了?根本沒有“增值稅收入”這個(gè)概念,那叫“銷售額”,與企業(yè)所得稅“收入”根本不是一個(gè)概念。