是,是需要調(diào)整報(bào)表
請問下,小規(guī)模納稅人,19年度的附加稅計(jì)提多了,今年一月紅字沖減錯(cuò)了,按照,借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)(城建稅,教育附加,地方教育附加,水利建設(shè))這樣做了,20年每月計(jì)提的稅金及附加也有減免又陸續(xù)沖減,導(dǎo)致利潤表稅金及附加本年累計(jì)是負(fù)數(shù),我該怎么重新做一個(gè)年初沖減的分錄呢,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
3月份沖減一些之前月份的主營業(yè)務(wù)稅金及附加,然后這個(gè)月月末結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)稅金及附加時(shí),只結(jié)轉(zhuǎn)了本月計(jì)提借方金額,這是什么原因啊? 這樣的話,結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤跟利潤表里不一致了,差額就是這個(gè)沖減的主營業(yè)務(wù)稅金及附加
老師,22年12月印花稅多計(jì)提了,23年1月了借:稅金及附加負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-印花稅 負(fù)數(shù)。23年3月申報(bào)利潤表發(fā)現(xiàn)稅金及附加還是負(fù)數(shù),稅務(wù)局無法申報(bào)。3月我重新補(bǔ)了憑證:借:稅金及附加正數(shù)貸:應(yīng)交稅金-印花稅 正數(shù) 沖銷1月的負(fù)數(shù) 然后借:應(yīng)交稅金-印花稅 正數(shù)貸:稅金及附加正數(shù)。科目余額表是沒有余額了,但是利潤表還是金及附加負(fù)數(shù)。這么辦?
老師:請問去年四季度的附加稅多計(jì)提了,然后在今年一季度沖銷了多計(jì)提的部分,年報(bào)上本年累計(jì)金額要更改嗎?還是說用12月份年末數(shù)據(jù)?我是小規(guī)模,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,沒有用以前年度損益調(diào)整科目,我在今年一季度更正了,把去年多計(jì)提的附加稅做到了利潤分配–未分配利潤的貸方,請問年報(bào)上面還是要更正嗎?
老師,22年12月份計(jì)提多了稅金及附加,在23年1月份沖減回來,沖的利潤分配科目,然后導(dǎo)致本年利潤增加,是不是需要調(diào)整報(bào)表
因管理不善導(dǎo)致的材料毀損,計(jì)入管理費(fèi)用可以稅前扣除么?
我們公司固定資產(chǎn)一直再增加,馬上資產(chǎn)總額就要超5000萬,是不是就不滿足小微企業(yè)條件了?
公司更換了法人,原來公司欠法人的錢想清零,如何做賬務(wù)處理?原來的法人有實(shí)繳資本怎么處理?
老師,公司在A市,那基本戶可以在B市開否
客戶貢獻(xiàn)價(jià)值要怎么計(jì)算
飛機(jī)票,開的電子普通發(fā)票,開的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*機(jī)票款,能抵扣嗎
老師,新購進(jìn)的固定資產(chǎn) 單價(jià)≤500萬元 可以稅前一次性扣除,是什么意思,是折舊不需要一個(gè)月一個(gè)月這樣計(jì)提了?
老師 電商平臺3.16-4.15平臺掙的錢 (凈利潤)去哪里了 這個(gè)都包含什么
老師。請問一下24年的裝修費(fèi),現(xiàn)在25年開回來。24年能不能暫估裝修費(fèi) 借管理費(fèi)用裝修費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 暫估
你好!之前公司是一般納稅人,現(xiàn)在已經(jīng)申請下來了公司現(xiàn)在是先進(jìn)制造企業(yè)。請問老師每個(gè)月申請的增值稅和企業(yè)所得稅有哪些優(yōu)惠政策?