如果上半年給一家商戶開票不含稅20萬,面積100平,那么在下半年再次開票不含稅20萬,面積還是100平的情況下,申報數據應該還是填寫20萬和100平。因為每次開票和申報都應該是針對當時的收入和面積進行申報,而不是將上半年的收入和面積累計到下半年一起申報。 至于您提到的情況,如果上半年把一年的收入都開出來了,那么在申報時需要根據具體情況進行判斷。如果上半年的收入和面積已經按照規(guī)定申報過了,那么在下半年申報時,需要按照實際情況填寫收入和面積。如果上半年的收入和面積沒有按照規(guī)定申報,那么在下半年申報時,需要將上半年的收入和面積一并申報,并相應填寫在申報表中。
你好,我想問一下,我注冊了公司,營業(yè)執(zhí)照已經拿到了,公司賬戶也開了,也申請稅務備案了,這幾個月都是0報稅,但是目前工廠還在建,前面建廠的資金都是私人拿的,沒有存在公司賬戶里面,現(xiàn)在為了管理,我想把錢存進公司賬戶,統(tǒng)一支出,方便記錄,公司目前還沒有營業(yè),只有支出,沒有收入,現(xiàn)在我想問,存進去以后再拿出來建廠需要上稅嗎?就目前的情況我們需要注意那些問題,比如0報稅是不是只能連續(xù)半年,超過半年就要被吊銷營業(yè)執(zhí)照。
請問新會計準則中“應交稅費-應交增值稅-待轉銷項稅”和“其他流動負債-待轉銷項稅額”這兩個科目有何區(qū)別?一般是怎么使用的?新會計準則中有要求每個月申報納稅的收入和賬上確認的收入必須一致嗎?(包括未開票的收入) 如:我司服務業(yè)一般納稅人,今年六月份開票不含稅200萬元,稅金12萬元,因半年度我預估了100萬收入,稅金6萬,計入在“應交稅費-應交增值稅-待轉銷項稅”中。那我在申報六月份增值稅的時候,是按12萬申報還是6萬申報呢?
我們之前21年22年都沒開發(fā)票,當時發(fā)生業(yè)務時,做的無票收入,23年一月份開票了。把之前沒開的發(fā)票也開出來了。假設21年發(fā)生10萬,22年發(fā)生20萬,23年把這30萬發(fā)票開出來了。又開了1月份的發(fā)票100萬,當時一月份申報的時候出現(xiàn)比對不通過,說是未開具發(fā)票的上期數是20萬,我填的是開具發(fā)票130萬,未開具發(fā)票哪填的是-30萬。比對不通過,給12366老師打電話,說是要是可以強制通過申報,就強制通過,但是好像只要出現(xiàn)我那月未開票哪是負數了。這個強制申報就又出現(xiàn)了,這種情況,我應該怎么處理呢
我們之前21年22年都沒開發(fā)票,當時發(fā)生業(yè)務時,做的無票收入,23年一月份開票了。把之前沒開的發(fā)票也開出來了。假設21年發(fā)生10萬,22年發(fā)生20萬,23年把這30萬發(fā)票開出來了。又開了1月份的發(fā)票100萬,當時一月份申報的時候出現(xiàn)比對不通過,說是未開具發(fā)票的上期數是20萬,我填的是開具發(fā)票130萬,未開具發(fā)票哪填的是-30萬。比對不通過,給12366老師打電話,說是要是可以強制通過申報,就強制通過,但是好像只要出現(xiàn)我那月未開票哪是負數了。這個強制申報就又出現(xiàn)了,這種情況,我應該怎么處理呢(老師,好。這些數,我只是假設的,)
老師好,問下房產稅(從價計征) 自用房產面積=總面積-已出租面積, 比如說給商戶上半年把一年時間段發(fā)票開出來,5月申報時有這家面積,那下半年沒有開票,11月份申報的時候是不是也應該加上這家面積?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區(qū)門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發(fā)生制轉換為收付實現(xiàn)制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續(xù)? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發(fā)票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業(yè)務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
核算未出租面積=總面積-已出租 那這樣下半年不核算這個面積了? 可是下半年也在出租中啊,
這個看你們是按季度還是按年申報了
半年申報一次, 開票區(qū)間一年 那是不是同一家面積算兩次?
這個一個申報期交一次
也就是算兩次面積,對吧?
每個申報期申報一次就可以
一個申報期填寫一次面積,這樣就對上了,好,謝謝樸老師,
對的 滿意請給五星好評,謝謝