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上期期末增值稅進項大于銷項,結余留抵稅額,本期繳納增值稅怎么做賬?

2023-11-24 09:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-24 09:19

月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶2683 追問 2023-11-24 09:20

上期沒做賬,但是等以后繳納增值稅的時候,留抵稅額不是還要抵減增值稅嗎?分錄怎么做

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快賬用戶2683 追問 2023-11-24 09:21

以后期間

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齊紅老師 解答 2023-11-24 09:23

都是一樣的做賬方式,沒有做賬就要補做

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月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2023-11-24
進項大于銷項時形成留抵不需賬務處理,當銷項大于進項時要計提
2022-10-15
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2022-09-20
你好!不需要了。最終可以抵扣的大于銷項就不用了。
2021-02-26
上期留底在哪個科目里面的?
2022-05-10
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