是的,需要正常開票,就按照銷售公司的資產進行處理。交稅的話,就是你正常申報的時候申報就行了。如果說你不是簡易計稅的話,留底是可以抵扣的。
老師,公司是做農業的小規模納稅人,現在要賣樹苗出去,對方是一般納稅人,要抵扣進項稅額,請問公司是去代開專票呢?還是直接開普票?對方才能抵扣進項稅額。
老師,你好。我們是新開的一般納稅人公司,還沒有開始銷售,現在收到一張進項發票,這張進項票要等到有銷售的時候才能抵扣,現在這張進項票入什么科目?是應交稅費-進項稅額,還是應交稅費-待抵扣進項稅額,或者是其他科目呢?
我公司在2023年3月份買進來的車,進項已經在3月份抵了(但是沒抵完),現在公司要把這個車賣出去,不管賣給個人還是公司(一般納稅人或者小規模),這個發票是咱們公司開嗎?還有就是這個車抵了的稅和剩下的留抵怎么處理
下午好,老師,請問一下,我們公司9月前是小規模納稅人,9月是一般納稅人,公司的銷項發票出去都是普票,購進進項發票有普票,也有專票,進項普票不能抵扣對嗎?進項專票才能抵扣,是嗎?
請問老師,一般納稅人公司名下的房子,現在要賣出去,是不是要開銷售發票呢?直接公司稅控開嗎?怎么交稅?公司有進項留抵稅額能抵扣嗎?
按多少稅率交稅
是差額交稅吧