借銀行存款 貸其他業務收入 應交稅費應交增值稅 借其他業務成本 貸應付職工薪酬工資
老師好!我公司做工程的,我接的工程別人來施工,開具的發票是技術服務發票(也就是我們的成本),那么我收到這個技術服務發票時如何入賬,因為不是商品,我也不能入庫,確認收入時,同時也要結轉成本,請問這個技術服務,如何正確的結轉成本? 借:應收賬款 10000 貸:主營業務收務收入 9400 應交稅費_應交增值稅-銷項稅額 600 同時這樣結轉成本對嗎? 主營業務成本-技術服務 8000 貸:用什么科目結轉這個技術服務最正確?
老師你好,我想問下,我公司開了一張銷售發票給其他公司,產生了主營業務收入,但是這家公司一直欠款我公司,所以這筆收入并沒有商品出庫,那么還需要結轉主營業務成本嗎?
我們公司是做云服務產品。合同中規定收入分期收入,但是供應商已經給我司開專票已經收到,款未付。請問這個成本怎么確認。如果當期沒有確認這個成本。這個先掛哪個科目呢?
一、A公司每月就3-4筆維修或銷售配件業務,全部收入大概也就200-3000左右,不指望A公司賺錢,主要以B公司賺錢。 二、A公司經營范圍: 健身器材,文體用品,Ⅰ類醫療器械,戶外旅游用品,美容美發用品(除美容及整容植入器械及材料),儀器儀表,金屬制品,電子產品的銷售,企業管理咨詢,文化藝術交流策劃咨詢(除經紀),企業營銷策劃,會展服務,從事計算機科技領域內技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。 問題: 4月份B公司缺錢,和A公司簽訂了一份合同主要內容是640套月700單價的云端服務合計448000。當時付款沒有開票,8月份開一半的發票A公司入的"借生產成本-輔助生產成本,貸應收賬款-XX公司",本月剩下的票也都進行了開具,請問A公司怎么入賬,它沒有大的主營業收入可以消耗這筆448000。 1.請問入賬的科目對嗎? 2.如果對要結轉到什么科目? 3.不是生產企業也可以做生產成本科目嗎? 4. 如果不對要入什么科目怎么做賬?
5月剛注冊公司a科技公司。公司主營業務是給其他公司做,技術開發,技術服務,研發服務等,5.24收到100%控股公司b一筆8萬收入.雙方簽約了技術研發合同,八萬不計入實收資本,計入收入,6.1號a給b稅務代開了8萬的研發服務專票,1.怎么做收入的賬務處理呢?2.月末結轉成本的賬務處理怎么做呢?3.月末計提工資薪金的賬務處理怎么做呢 4.B給A打款,A給B開專票,研發服務費,稅務局代開專票,a是小規模企業,b是一般人,那增值稅專用發票上面的稅點是6%還是1%呢?
報銷材料上,業務經辦人簽的字,如果款撥付重了,會計有責任,業務經辦人有責任嗎?
老師 第四題為什么選c 480000是怎么算的
請賈蘋果老師回答,其他人勿接否則差評!!庫存商品自用怎么做賬
老師每年的繼續教育學完之后下一步是干什么
司機的車掛在公戶名下,怎么賬務處理?
老師。我想問一下。高新技術企業,如果能用以前年度未彌補的虧損,,,是不是不需要填寫研發費用加計扣除里面的費用明細
老師,請問一下,我們租商場的其中一個店鋪,在店里賣東西,店鋪有布置的展位,現在效益不好,其中一一家公司租了我們的一個展位,放他們品牌的鋼琴,我們店員幫他賣,賣掉了有提成,合同簽訂的是展位服務,那我們可以給他開展位服務費嗎,公司營業執照上沒有展位。
老師你好! 不用支付的折扣費用,怎么入賬?
我們公司是吊機租賃有限公司,公司名字沒有車 車子在老板和老板娘名下 怎么給他入公司里 少交點稅 和要交哪些稅 老板娘名下有個體工商戶
成立運輸公司有什么要求?公司必須有車嗎?
結轉成本貸方是工資嗎?
主要是研發人員搞這個技術,但是我們有研發加計扣除,那這個工資咋結轉
是的 研發的屬于哪個階段的
研究階段,那這個技術服務費的成本咋結轉?
老師,那這個服務費的應付職工薪酬還能加計扣除嗎?
沒有成本 研究階段是費用化 都是結轉到管理費用 可以
老師,沒有成本?那這個服務費發票相關分錄是咋樣的?還是您開始發的嗎? 借銀行存款 貸其他業務收入 應交稅費應交增值稅 借其他業務成本 貸應付職工薪酬工資
沒成本 你沒資本化的
那就只要做這個分錄就行,不用結轉成本是嗎?借銀行存款 貸其他業務收入 應交稅費應交增值稅
你好對的 是這么做的
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快