你好,11月要退回其中2100元發票,是被紅沖了嗎??
老師,你好,我是一家監理公司,小規模納稅人,2018年11月通過稅局代開了一張7200增值稅專票給國網供電局,票已認證,錢已收,現對方說審計只有600元,要我們開具紅字發票給國網,并退回多余的款,這要怎么操作呢
老師您好,我們公司是小規模的物業公司,在五月份給某公司開了一張專票5400。借:應收賬款5400。貸:主營業務收入-物業管理費5400。沒有計提稅,在七月份報二季度稅時,交了53.47的增值稅 和1.87的城建稅,那七月份的賬務處理怎么做。在八月份確定這5400元的應收賬款,收不回來,對方公司已把發票退回,我們已經開了紅沖專票,那八月份的賬務處理怎么做。急急急急急
老師你好,我們公司是今年4月份成立的,4月份成立時為小規模納稅人,并且收到一筆款項2萬元,但5月份就轉為一般納稅人了,這筆2萬元的款項,于6月份開出了專票票。請問老師,這筆2萬元的款項,應該放在哪個月份做為營業收入納稅申報?如若是在4月份申報,則屬于小規模納稅人不需要繳納稅款,如若是在6月份申報,則按一般納稅人需繳納稅款。但款項是在4月份公司還是小規模納稅人的時候收到的,發票卻是在6月份開出,請問怎么操作才是合規的?
老師您好!我們公司是小規模納稅人,九月分開出5張增值稅普通發票,由于某些原因,全部作廢,發票已收回,請問會計賬務處理么做?如果已記賬怎么做?沒記賬又怎么做,請分別答復,謝謝!
小規模企業,原稅務局核定一個月可領百萬元的增值稅普通發票5張,今天開了5張,合計490萬元,其中有張發票開的不符合標準,被退回要求重新開具,故向稅管員申請增補發票,又增補5張,補開了之前開具不符合標準的100萬元發票,準備作廢之前改錯的發票的時候,發現提示已報稅,無法作廢,所以準備開具一張負字發票紅沖,請問這樣操作的話,這個月開票額是超過500萬了嗎?謝謝老師
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
老師我不知道如何做
紅沖是購買方還是銷售方來做
你好,紅沖是銷售方處理 取得發票的一方,做之前正常發票的相反分錄?