你好開勞務費就可以的
老師,公司增加一個APP拉新業務,也就是幫各類APP推廣注冊增加數據流量的業務。收入是上游公司轉來的傭金1000萬左右打入對公賬戶,成本支付下面兼職代理的傭金95%,人數多而雜零碎,是有以下問題: 1、是否可以按5%計收入,95%計入其他應付款,通過其他應付款直接支付給下面兼職人員?如果不可以,為什么不可以? 2、如果不可以,必須兼職人員的人要開發票嗎?他們都不會開,怎么辦?我司可以代辦代開發票嗎? 3、我們是屬于廣西的,如果代開發票了還有代扣代繳個稅嗎?
2023年5月,我公司雇一名工人給公司硬化地面,請問老師,1、工人應該去稅務局給我們開具什么內容的發票呢?2、開具發票過程中他都應該繳納什么稅?3、如果稅務局代開發票時已繳納個稅,公司是否還需要給這名工人代繳個稅?請老師按順序幫忙回復,謝謝!
老師,請問個人幫我我們推廣的短視頻培訓課程19800,要給對方結算傭金50%,9900元,他去稅務局是代開什么發票內容?
您好,請問個人幫我我們推廣的短視頻培訓課程19800,要給對方結算傭金50%,9900元,他去稅務局是代開什么發票內容?
老師,我們是一家建筑施工企業。有一個員工,每個月工資發放是5000元。后來這個員工被借調到了其他單位去幫忙干活,工資還是在我們這邊發放的。現在我們要跟那邊的單位按每個月6000元把這個員工的工資結算過來,對方單位要求我們開發票給他,發票內容開現代服務-借用人員工資,稅率6%。請問,這樣子的發票我們有權限開嗎?發票開出后,做賬怎么做呢?成本怎么結轉呢?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
那我們不需要給對方代交稅了,因為他去代開就表示已經交了稅對吧?
不對,個人所得稅需要代扣代繳的