你好,填寫(xiě)在已交稅金里就可以自動(dòng)抵扣了。
老師好,我們公司2020年加計(jì)抵減聲明錯(cuò)誤扣除多了,現(xiàn)在更正申報(bào)表后需要補(bǔ)增值稅及附加稅,但是企業(yè)所得稅季度報(bào)表更正不了,加計(jì)抵減多的及需要補(bǔ)繳稅費(fèi)的能否統(tǒng)一在2020年12月賬務(wù)上處理呢?因?yàn)檫€有年報(bào)需要更正
加計(jì)抵減弄錯(cuò)了,重新申報(bào)更正后需要交補(bǔ)交一部分增值稅,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)分錄要怎么做.補(bǔ)交完我的分錄是借未交增值稅,貸銀行,現(xiàn)在賬上未交增值稅有一個(gè)借方余額,不知道怎么調(diào)平,肯定是要補(bǔ)提增值稅,沖減其他收益的吧,那分錄怎么寫(xiě)
老師 我之前匯算清繳交了一部分稅 現(xiàn)在要更正申報(bào) 本年實(shí)際已交的所得稅額 把匯算交的一部分填不上去 應(yīng)該填到哪兒呢
老師你好 請(qǐng)問(wèn)我開(kāi)的1%的專票專票為為什么我在申報(bào)表里第一欄和第二欄里填了不含稅銷售額了 然后我把2%的那部分填在那個(gè)本期應(yīng)納稅額減征額這里就提示錯(cuò)誤?
老師,4月在申報(bào)3月出口(退)免稅申報(bào)提 存在不得免征合計(jì)和增值稅納稅表差異 ,當(dāng)時(shí)咨詢了管管,說(shuō)是我2月增值稅附表二的18欄 填錯(cuò)了 應(yīng)該填寫(xiě)在14欄,那我也去更正了2月的增值稅附表二,也更正了3月的增值稅,在4月申報(bào)的時(shí)候還是出現(xiàn)這個(gè)異常,稅務(wù)老師叫我等 說(shuō)是系統(tǒng)問(wèn)題 那我等到現(xiàn)在 還是提示這個(gè)問(wèn)題,我不知道我哪一步還錯(cuò)了?今天稅務(wù)老師說(shuō) 合并在5月申報(bào),所屬期報(bào)4月,那要還還出現(xiàn)這個(gè)提示怎么處理啊?
給公司買的電腦,享受了國(guó)補(bǔ)。只能開(kāi)個(gè)人發(fā)票,這個(gè)可以做賬做到公司里面嗎?但是需要納稅調(diào)增是嗎?
老師,應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬沒(méi)有核銷!資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款金額是不是要減去壞賬準(zhǔn)備后的金額填列
教育局讓我拿會(huì)計(jì)賬薄去教育局檢查,會(huì)計(jì)賬薄包含哪些
個(gè)體戶收到法人個(gè)人名字為抬頭的大發(fā)票時(shí)能作進(jìn)項(xiàng)成本用嗎
老師,我們公司24年8月和9月經(jīng)營(yíng)了兩個(gè)月就裝修,然后12月又開(kāi)始經(jīng)營(yíng),連續(xù)12個(gè)月超過(guò)500萬(wàn)的營(yíng)業(yè)收入,是24年8月—25年7月,還是24-8-9-12再到25年9月,這個(gè)時(shí)間怎么算連續(xù)12個(gè)月
請(qǐng)問(wèn)在單一窗口哪里打印提運(yùn)單?
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)出口因質(zhì)量問(wèn)題少收匯,出口退稅影響嗎?謝謝
會(huì)計(jì)賬簿包含哪些內(nèi)容呢
老師,2024年有些制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用沒(méi)有取得發(fā)票。那我企業(yè)所得稅匯算清繳要利潤(rùn)調(diào)增,填寫(xiě)在哪些表的哪些欄內(nèi)呢。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師。我們公司的賬上庫(kù)存商品的負(fù)庫(kù)存是啥意思?怎么導(dǎo)致的呢?
沒(méi)有已交的
填寫(xiě)在本期預(yù)交那里就行。
填前面一行還是后面呢,
顯示這個(gè)呢
那你具體是哪方面的收入元服務(wù)就天天在服務(wù)那里,要是商品就填或物理。
第一次交的是整體的增值稅和附加稅一起的,分不出來(lái)
第一次只交了1553.69元,里面包含增值稅和附加稅
你好? 這里填寫(xiě)的是交的增值稅??
不行就正常交 后面再退稅?
那我之前交的一部分附加稅呢,怎么抵減
你好,你要是表能填上,就把預(yù)交的填寫(xiě)上 填寫(xiě)不上,你就正常交稅,,然后申請(qǐng)退稅。