同學,你好 去稅務局大廳紅沖
我們公司工資是分兩部分發放,有部分是另外一個公司發的,但是我這邊要做另外一個公司發的部分,我怎么分錄
職工培訓賬務處理按照職工教育經費入賬,對應的進項稅可以抵扣嗎?
老師您好,我們是個體工商戶,開票是廣告費,用交文化事業建設稅嗎
客服打款少1塊多,能不能發票上直接沖減?
流動負債合計 6,089,569.31 資產總計 12,390,820.54 求資產負債率=?
請問光伏安裝發電賣電公司,項目轉到固定資產了每個月折舊作為成本,那無形資產長期待攤費用是什么能也作為成本嗎
沒有開發票的要不要入賬了
老師 請問我們開的包涵需要開立一個保證金賬戶,里面需打入2000萬凍結,這個賬戶是設立在銀行存款下面,還是設立在其他貨幣資金科目里面呢?
老師我發的表格怎么填寫固定資產的原值,折舊,和累計折舊這三個攔的數
請問老師,開票名稱是膠帶,入庫單是美紋紙膠帶,這種的發票和入庫單稅務上認可嗎?
還是要到稅務局去是吧
同學,你好 嗯嗯,是的
我九十月沒有交個稅,這個月繳費了,為啥我的余額是負數
同學,你好 你10月底就是平的了
我沒有做繳費的分錄啊
同學,你好 你10月35號憑證,發來看看
不曉得為啥做平啦
同學,你好 你10月35號憑證,發來看看
老師你看下
同學,你好 你這個分錄,就是支付分錄
這是11月份的
同學,你好 你這個是10月的憑證
分錄做錯了嗎?
你可以參考完整分錄 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
我是按照這個分錄做的啊
上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金 這就是付款分錄,和你10月份做的一樣的
你的意思是這個月不用做分錄是吧
同學,你好 嗯嗯,是的