您好,以前折舊不管,做固定資產(chǎn)的變更,是在固定資產(chǎn)模塊里做變更后生成分錄的。,折舊就是月末點(diǎn)自動結(jié)轉(zhuǎn)就可以,不用手動調(diào)整,固定資產(chǎn)模塊生成的憑證都不能手動改金額
郭老師你好,就是我現(xiàn)在就說那個資產(chǎn)負(fù)債表,年初的數(shù)跟我自稅局的跟我自己的就說相差230多塊錢,跟我自己的報表。然后,這個是因?yàn)榻衲曜鰠R算清繳的時候調(diào)整了那個有一個多期的一個那個折舊多記了200多塊錢的折舊,然后稅局那邊就當(dāng)時的說這個報表就調(diào)整了調(diào)整了,那我現(xiàn)在的話,是不是我自己的賬也要調(diào)整,還是不用管。然后我我現(xiàn)在就是說這樣做了以后,未分辨率率的期末期末值那些都是一樣的,都沒有問題,就是期初有問題,就是說解決2021年的時候有問題,就相差了200多,這個要怎么處理。
老師,我單位2022年3月購買固定資產(chǎn),當(dāng)時直接計入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在想把這部分調(diào)整到固定資產(chǎn),涉及賬務(wù)調(diào)整:借:負(fù)數(shù)管理費(fèi)用,借固定資產(chǎn);從2022.4月到至今漏計提的折舊怎么處理,還是我只計提當(dāng)前月份,這個有點(diǎn)搞不明白;(借:管理費(fèi)-折舊費(fèi),貸計提折舊)還有調(diào)整2022年賬屬于跨年度調(diào)賬,涉及以前年度損益,以上請您給梳理一下思路、和會計分錄,謝謝
老師好!我想咨詢一下,以前會計入固定資產(chǎn)多了,現(xiàn)在做調(diào)整會不會影響折舊,還是說折舊不用管了?
老師好!我想咨詢一下,以前會計入固定資產(chǎn)多了,現(xiàn)在做調(diào)整會不會影響折舊,還是說折舊不用管了? 那現(xiàn)在我調(diào)整的話,是不是把之前的紅沖,然后重新做一筆正確的分錄? 我們是億企贏軟件,那調(diào)整完固定資產(chǎn)后,折舊就是月末點(diǎn)自動結(jié)轉(zhuǎn)就可以了,那還需要自動調(diào)整嗎?
老師,我們有一臺切割設(shè)備是去年7月付的80%預(yù)付款,8月到的貨,然后今年4月付了剩下20%的尾款,發(fā)票還沒開,我在4月確定的固定資產(chǎn),5月開始計提的折舊,正常來說是不應(yīng)該去年8月確認(rèn)固定資產(chǎn)?現(xiàn)在是補(bǔ)做一筆借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計折舊 借:借:利潤分配-未分配利潤 貸:貸:以前年度損益調(diào)整?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
那我現(xiàn)在咋做固定資產(chǎn)的分錄?之前會計固定資產(chǎn)多做了金額,稅也多了,現(xiàn)在咋做?小白請求支援
您好,您太謙虛了。您看下圖,做一個變更就好了,不過您操作之前選跟????億企贏? 的客服聯(lián)系一下,軟件的邏輯他們最清楚,怕改不對出錯。進(jìn)稅怎么會多呀,不是按發(fā)票來的么,超過發(fā)票的金額也勾選不到嘛
不知道以前會計咋整的
您好,那您是咋知道稅多了呀,這個金額相差不大的話,不調(diào)整了,外人又不知道我們的資產(chǎn)值多少錢
我查賬查出來的,但是跟發(fā)票金額不符啊!
應(yīng)該是銷項(xiàng)稅多了550多
這個是廠家給我們開的增值稅專票,,入庫了!然后出庫開了機(jī)動車統(tǒng)一發(fā)票給我們自己公司落戶。現(xiàn)在機(jī)動車統(tǒng)一發(fā)票金額和銷項(xiàng)稅額都對不上
哦哦,那我們銷項(xiàng)稅沒有少交,是多交了吧
是的,是這個意思,
您好,多交也沒有稅務(wù)風(fēng)險,這個550金額不大,不去調(diào)賬了,就按賬上的金額去折舊
好吧謝謝老師
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!