同學你好 這個沒有辦法
你好老師,公司的賬之前是放在財務公司的,現在拿回來自己做,前2年財務公司做的有一些應收賬款一直是掛在賬上,但實際上有些已經收到了!請問老師這個我要怎么調整?
去年公司有沒有開票的收入就沒有做賬,本來在三季度是有利潤繳了所得稅,然后年終下來因為有沒有開票的收入就虧了,現在做年終匯算就要退稅,然后就被稅務部門監管到了,打電話讓把收入加上去,然后就是在報表上增加了收入,沒有虧了,但是現在呢那個沒有開票的收入現在馬上要開票給對方結賬,那么那個報表上又已經增加了收入,這兒又開票出來就重復了,賬上要怎么做才好呢
我想問下,之前沒有做賬,但是有產生要交的增值稅和城建稅,現在在公戶扣了,用什么科目做回去比較好?是2021年的增值稅,城建稅,但是2021年沒有做賬的和有收入,從2022年4月份開始建賬。
你好,我公司之前記賬公司做賬,開票,現在把想收回來了,賬上掛的應收賬款和實際應收賬款大很多,但是銀行余額都能對上,就是有的項目提前開票,但是賬款沒有收到,可能掛應收賬款了,我現在沒辦法找出來對應掛賬的原因,想一次性給沖了,能這樣操作嗎?
老師,你好!請問公司之前1-9月沒有做收入只是掛賬。但是她們是收入來的,現在把一整年的收入做上去,就要交增值稅了。這有什么辦法嗎
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?