對的,是的,是這么做的
資產(chǎn)負債表中未分配利潤期末減期初會等于利潤表里面的凈利潤期末數(shù)嗎?
老師,資產(chǎn)負債表中未分配利潤的期末數(shù)減期初數(shù)等于利潤表中的凈利潤對嗎?
資產(chǎn)負債表中的未分配利潤期初數(shù):利潤表凈利潤,期末數(shù):凈利潤?期初未分配利潤是嗎?
老師,未分配利潤 是資產(chǎn)負債表的期末數(shù)-期初數(shù),等于利潤表的凈利潤額對嗎
因為預(yù)算有的超標,然后需要進行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計入預(yù)付,員工的就計入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
您好,老師,請問分公司所得稅匯總到總公司核算,現(xiàn)在分公司開票,分公司開外徑證,分公司建筑服務(wù)需要異地預(yù)交企業(yè)所得稅嗎?
只要董孝彬老師回答,老師實際原始單據(jù)只有6507.7元,收銀系統(tǒng)是6507.71,有沒有多付呀
金蝶軟件賬上試算平衡,但資產(chǎn)負債表中資金和所有者權(quán)益負債不平衡
郭老師,我這邊有個工程項目款預(yù)收的,200萬,開成幾張發(fā)票比較好,怕有風險
老師,我想問一下那個制造費用,我們收到了電局的水電費單然后假如這張水電費單是1萬,如果我產(chǎn)品完工入庫的話,我是借庫存商品貸生產(chǎn)成本_基本生產(chǎn)成本,還有人員工資,是不是還有一個制造費用?我不知道科目怎么做,是借生產(chǎn)成本_制造費用還是單獨用制造費用?然后這個制造費用是怎么算出來的?那我收到電費飯借制造費用貸銀行存款,那當我產(chǎn)品完工入庫的時候,這個制造費用哪里去了?
好的,謝謝老師!
不用客氣 工作愉快