您好,這個的話是屬于1%的這
小規(guī)模納稅人,季度開票超45萬,增值稅申報表第一行,應(yīng)按照1%不含稅銷售額填寫還是3%不含稅銷售額填寫?
小規(guī)模納稅人申報增值稅第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應(yīng)當(dāng)≥第2行“稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”+第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”;可是第一行不能自動取數(shù)了 也不能手動填寫怎么辦
小規(guī)模納稅人申報增值稅第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應(yīng)當(dāng)≥第2行“稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”+第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”;可是第一行不能自動取數(shù)了 也不能手動填寫怎么辦
小規(guī)模即便是減征2%,請問申報表主表欄次1,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額應(yīng)該按3%填還是按1%填
小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入減按1%征收率征收增值稅的銷售額的填列,說法正確的有()。 A.應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次 B.對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算僅填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額” C.對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的1%計算填寫在《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應(yīng)欄次 D.填寫于《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》相應(yīng)欄次的“銷售額”為含稅銷售額÷(1+1%) 『正確答案』ADE 老師:請問C是為什么錯了?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬
申報的時候也是填1%嗎 不是按照3%填報?
對的,這個到2023年底之前是按1%的