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購進一批商品,錢付了,貨已收到,發票未開給我們公司,該怎么做賬?

2023-11-17 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-17 10:53

同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款

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同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2023-11-17
您好,可以先暫估入賬,等發票來了再把暫估沖銷了,按照發票入賬
2021-01-08
同學你好!這個可以先按庫存商品入賬的? 出售時? ?對應的結轉成本的 當然? ? ?如果一直無法取得發票的話? ? ?稅務是不認可支出的 結轉成本部分? ? 是不允許稅前扣除的
2021-09-16
同學你好 借庫存商品 貸應付賬款暫估
2022-11-15
同學您好,開票了,貨沒給,理論上 借應收賬款 貸合同負債 應交稅費-應交增值稅-銷項 但是現實中大家都偷懶 借應收賬款 貸主營業收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2023-11-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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