您好,若不設置暫估,則借庫存商品,預付款項。貸銀行存款貸,收到發票,借應交稅費應交增值稅,貸預付賬款。
購買一批商品,款已付貨物已收到,但未收到對方的發票,這個會計分錄該怎么做呢?
購買易耗品,已付款貨物已到,票未到,, 已付款,貨物未到,票已到,都是做暫估? 會計分錄分別怎么做呢? 新增暫估科目應該增加到那里呢
購買商品,商品收到已入庫,但是發票未到,貨款已經支付,內賬怎么做分錄
一般納稅人購進商品,款已付。貨物發票由供應商開具,發票已收到;運費發票由物流公司開具,發票未收到;收到貨物發票但未收到運費發票時會計分錄怎么做呢? 進項稅額是什么時候確認呢?
購買商品,貨已到,送貨單已到,已入庫,也已付款,但是發票未收到,應該怎么記賬?收到發票后又該怎么記賬?
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
這批商品賣出時,并開出發票,這個會計分錄怎么做呢?后面還要不要結轉主營業務成本呢
之前那批商品進賬發票一直未收到
您好,銷售時確認收入。同時結轉成本。借銀行存款貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅,借主營業務成本,貸庫存商品。