齊紅老師
職稱:注冊會計師;財稅講師
您好,可以先暫估入賬,等發票來了再把暫估沖銷了,按照發票入賬
麻煩問一下具體分錄是什么
借:庫存商品? 貸:應付賬款-暫估? ?發票來了? ?庫存商品(紅字)? 貸:應付賬款-暫估(紅字),然后再按照發票做賬
所以付錢和這個沒關系是吧,
因為錢已經付了
這個只是暫估的? 和是否付錢無關的
好的謝謝老師
不客氣,如果滿意幫忙給個五星好評,多謝。
購入一批商品,錢付了,貨也到了,發票未開怎么做賬
老師,我們公司購入一批商品,沒有付款,也沒有收到進項發票,到購入的商品已經銷售且開具了銷售發票給購買方,這個要怎么做賬
采購一批商品,付款5000元,商品已入庫,未收到發票怎么做賬,收到了發票再怎么做
采購商品錢付了商品到貨發票未到怎么做分錄
購進一批商品,錢付了,貨已收到,發票未開給我們公司,該怎么做賬?
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麻煩問一下具體分錄是什么
借:庫存商品? 貸:應付賬款-暫估? ?發票來了? ?庫存商品(紅字)? 貸:應付賬款-暫估(紅字),然后再按照發票做賬
所以付錢和這個沒關系是吧,
因為錢已經付了
這個只是暫估的? 和是否付錢無關的
好的謝謝老師
不客氣,如果滿意幫忙給個五星好評,多謝。