可以的,沒問題的哈
老師,現在小規模企業開專票有優惠政策是1%稅率,客戶要求開3%稅率的專票,可以開嗎
咨詢服務費現在國家優惠稅率是1%,我公司可以要求對方開稅率是3%的專票嗎?
老師小微企業的現行優惠稅率是1%,對方是一般納稅人,對方要求要開專票,稅率開要開成正常3%的稅率,可以嗎
老師 小規模納稅人屬于小微企業,開了兩張專票,可以開1%稅率的,但是對方公司要3%的發票,就開的3%,報稅的時候可以改成1%報嗎?
老師你好,我們單位是一般納稅人,22年跟對方公司小規模納稅人簽合同增值稅專票稅率3%,今年24年收到發票對方公司開來的專票稅率1%,可以要求對方重新開具3%的專票給我嗎?
老師,老板的車用于公司出差使用產生的通行費可以進項抵扣么?
老師請問民間非營利組織收取的會費屬于不征稅收入還是免稅收入
公司車過戶給個人后對方不是股東,一直沒還款,可以要求對方退車嗎?退車后之前繳納稅額可以退嗎?怎么退?
公司購買汽車自己用,對方開的增值稅發票可以抵扣嗎?
差旅費補貼的會計分錄怎么寫
建筑公司開維修費,幾個點?
一個戶名,合并報表報稅,我是分戶,收到專票,因為我不能抵扣,我需要做進項稅轉出,怎么做分錄,管理費用里的
老師,我們供應商是個體戶,給我們公司開票用的是個體戶的名稱,沒有辦對公賬戶,請問貨款可以轉到這個供應商的個人賬戶去嗎?如果可以,需要這個供應商提供什么資料來做賬留底嗎?
老師,新公司,如果工資要按照現金形式發放,我們經營的業務都是網絡收款,也沒有現金的備用金。需要帶著公戶的優盾和執照去開戶行申請現金嗎?
老師,我們單位需要支付給對方個人租賃款200多萬,可對方卻不給我們開發票,領導還想讓從單位公戶給其打款,這種情況要怎么處理呢?
老師我開了一張3%
稅率的專票,票上稅額是4685.24,我手動算的稅額是4825.80問出在哪,開票金額是160860
那個是自動計算的160860/1.03*0.03
老師,那么我是小微企業(農民專業合作社)現在要銷售160860元核桃果,需要開給對方一張增值稅專票,老板讓核算一下這筆業務一共需要上交稅務多少稅款,是不是這樣計算: 增值稅:=160860*3%=4825.8 附加稅=4825.8*10%=482.58 印花稅=160860*0.03%=48.258 所得稅=(160860-成本)*25%*20%
是我寫的那樣計算的增值稅
那我寫的附加稅,印花稅和所得稅對嗎
增值稅算錯了,附加稅就錯了
老師我的意思是計算方法對嗎,
增值稅:=160860/1.03*0.03 附加稅=增值稅*10% 印花稅=160860/1.03*0.015% 所得稅=(160860/1.03-成本費用)*25%*20%
老師寫的算法印花稅是按現在的減半政策嗎
是的,就是那樣子的
老師所得稅我算不對呀,按照你現在給的公式
我寫的思路沒錯的哈,只是你的售價太低了
那我這樣怎么出所得稅額,我們售價就這么多收5500一噸,銷售5600一噸
就是前邊我寫的思路
算出來是負數,對嗎,難道稅局還要給我補退稅嗎,我怎么理解這個負數數額
尼的售價低于成本就是負數
我售價沒有低于成本呀
那么你計算的公式中的數字就有錯誤,檢查一下是收入問題還是成本問題?