你好!之前你做應付的時候如何做的分錄
今天發現我吧2022年9月一張采購進項發票金額錄入錯誤,成本少算了,進項稅額金額對著,然后應付賬款少了。這個我現在怎么處理呢
去年一張車輛保險發票,已入賬,已抵扣,今年一月退保,對方開了張紅字發票,未有退保金額入賬怎么處理
發票去年的,進項稅額去年已抵扣,但今年才發現發票未入賬,應付賬款還掛賬發票金額,這個改怎么處理
發票去年的,進項稅額去年已抵扣,今年才發現未錄賬,應付賬款還掛著這張票的金額,這個怎么處理
老師,去年12月的費用,當時掛應付賬款了,今年1月進項抵扣了,這個月付款發現發票開錯了,銷貨方把這張發票紅沖了,我這邊該怎么做賬?
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業務成本
老師,現金流量表填報時,1、從銀行支票取現出來、2、銀行轉賬錯誤退回,又再重新轉賬,這兩種情況,要進行現金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現在弄了一個收款碼收款的,個人掃碼會不會有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉入的嗎?
老師我單位收到電商平臺開給我們的抽成扣點發票,當時抽成扣點我單位沒有確認收入,現在收到電商平臺的扣點發票,我做成借:銷售費用 應交稅金-進項稅 貸:主營業務收入 應交稅金-銷項稅額 可以嗎
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。