1借預付賬款 貸銀行存款 2“借庫存商品 貸應付帳款暫估 3借應付帳款暫估貸庫存商品 借庫存商品 進項 貸預付賬款
老師,請問收貨發貨怎么寫會計分錄呢, 1、付款未收到貨未收到發票 借:預付賬款 貸:銀行存款 2、收到商品 3、發出商品 4、收到發票 結轉成本是哪個環節呢?
生產企業,已開發票,未收到貨款,未發貨怎么做分錄? 不用開票,已發貨,未收到貨款怎么做分錄?未開發票,已收到貨款,未發貨怎么做分錄?
貨款已付,貨已收到,發票未收到,會計分錄怎么做
貨已到,貨款已經付,發票未到,怎么做財務分錄
1.款未付,貨已到,發票未到,2.款已付,發票未到。3.發票已到。每一次的分錄怎么做。老師詳細寫下,并說明一下,謝謝
老師,我們合同簽訂的是香港公司,付款也是香港公司,貨物目的地是馬來西亞,報關單上面的境外收貨人寫馬來西亞的收貨人,貿易國別寫的是香港,可以正常退稅吧?
老師我們這個公司有問題,我開發票以后會受影響嗎
你好!老師,我想咨詢下這邊有一個小規模公司,客戶個人在網店買的貨物金額很小需要開普通發票,可以公對私嗎?
老師,我暫估了a產品數量1,金額28318.58元,并結轉成本了,但是現在拿回來的發票數量1,金額是18587.61元,所以我只能沖回暫估18587.61元,但是當時我暫估了28318.58元多結轉了成本,差額怎么調整呢
樸老師接,舉個例子,一個手冊進料是10000千克,最后這個手冊出完,下腳料也就1000千克,最后交一點增值稅和關稅。是不是進料這10000千克全部領完就可以,全部結轉成本就可以。至于下腳料也從來不銷售直接扔掉了,這個就不需要上賬了吧。
老師您好,如果購車發票開了,可以作廢么,需要交稅么
老師 畫紅色圈的什么意思 現金折扣條件2/10 N/20
你好,老師 請問一下,比如23年采購石子100萬發票未開,24年采購石子150萬發票已開,那我24年已領料50萬石子結轉成本,那我2024年企業所得稅匯算清繳需要納稅調整嗎
可接受信賴的過度風險與樣本規模呈現反向變動,怎么理解,我我相信他是可依賴的,但是有些呀,不應該增加樣本規模,呈現同向變動嗎
財務服務有限公司,是代理記賬的嗎
老師看我的理解對嗎?2分錄是不是未紅沖做準備
對的,是的,是這么做的
郭老師1用應付可以嗎?還是為了區分,才用預付,跟應付的
第一個可以的,我寫暫估是為了體現暫估沒有發票。