您好,1.借:原材料 貸:應付賬款 (這是暫估,發票到了要沖回) 2.借:應付 代:銀行 3.沖回分錄1,再做 借:原材料 進項稅 貸:應付賬款 這樣應付是平的
老師,請問款未收到,發票未開,貨已發出,怎么做分錄,謝謝
老師,購買耗材未開發票,貨已到款已付,如何做賬?請寫一下分錄
1.款未付,貨已到,發票未到,2.款已付,發票未到。3.發票已到。每一次的分錄怎么做。老師詳細寫下,并說明一下,謝謝
購買原材料,1.貨到,發票未到,未付款。 2.貨到,發票未到,款已付, 3.貨未到,發票未到,已付款 這3種情況分別怎么做分錄,老師幫我詳細寫下
1貨款已付,貨未到,發票未到,2貨到,發票未到, 3發票收到,這個業務怎怎么做分錄
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
1.分錄我是按照合同做的分錄,都是按照合同做的暫估,2.是實際付的錢.3.發票到了,不知道怎么做分錄了
老師給我寫個完整的分錄,老師寫的3沖紅我就不理解了,前面沒有發票沒有做進項稅,怎么又沖進項稅了
您好,我沒有沖進項,沖的是1的分錄 沖暫估 借:原材料 (負) 貸:應付賬款???(負) 按發票 借:原材料 進項稅 貸:應付賬款
老師我的理解是,1.發票沒到,未付款,貨到,借:原材料,貸:應付賬款-暫估,2.發票未到,付款了,借:應付賬款-暫估,貸:銀行存款。3.發票到了,先把1分錄沖紅。借:原材料(負),貸:應負賬款-暫估(負)4.重新按照發票做賬,我是內賬,借原材料,貸:應付賬款-結算戶
您好,我認為2不對,借方是?應付賬款,不是暫估,因為付款跟1金額不一樣,這是付的含稅金額,跟4的發票金額是一樣的
1是按照合同入的賬,沒有發票,不是暫估入庫嗎?2發票還是沒有到,是按照合同付的款,
您好,可以,只是2和4的?應付賬款-暫估? 和??應付賬款-結算戶,一直掛著余額
別的老師讓做的這樣的二級科目,我就在這里不理解了老師,希望你給我做個完整的分錄
您好,我不是每1步分錄都寫好了么,應付做二級科目不合適,往來是按供應商進行輔助核算 1.發票沒到,未付款,貨到,借:原材料,貸:應付賬款-暫估, 2.發票未到,付款了,借:應付賬款 ,貸:銀行存款。 3.發票到了,先把1分錄沖紅。借:原材料(負),貸:應負賬款-暫估(負) 4.重新按照發票做賬,我是內賬,借原材料 進項稅? 貸:應付賬款
知道了老師,只把1分錄沖紅,跟2沒關系,然后見票重新做賬,對嗎老師我的理解
您好,是的呢,我跟您的理解是一樣的