借:應付職工薪酬 貸:應收賬款-甲方
老師你好 我是建筑施工企業 甲方將工程款打入農民工工資專戶 勞務公司委托我公司代開工資 發票已開 部分款付給勞務公司 另一部分農民工工資由我公司經農民工工資專戶付給工人 請問如何做賬務處理 謝謝
您好,老師,想問一下受托加工物資結余如何處理呢?我們是受托加工方,接受委托加工的材料生產產品,現在結余一部分受托加工材料,委托方也不要了,我們應該怎么處理呢?而且涉及去年的材料結余
老師你好,我們公司提供農民工工資表給甲方,甲方直接把工程款轉入農民工名下,賬務應該怎么處理?
老師好,委托加工物資,我方是委托方,支付加工費,有兩個問題,1、我們提供一些原材料如何財務處理?2、我們會有人員的參與,人員的費用如何財務處理
老師,你好,我想問一下甲方委托代付給我們的民工工資應該如何賬務處理呢
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
應付職工薪酬如何平賬呢
自己正常按工資表計提就是
那這個工資表是可以入成本的哈
本身就是你們的成本的呀。你們雇傭的人,甲方只是代付工資
以前勞務一般都是需要提供發票,我怕這種稅務不認,到時匯算清繳要調增
該提供發票得提供發票哈
工人提供不了發票呢
提供不了發票還是得申報個稅,只是支付的款項不能稅前扣
個稅肯定要申報的
勞務報酬,沒有發票就不能稅前扣除的