(1)發(fā)出加工材料時: 借:委托加工物資 貸:原材料 委托加工物資屬于資產(chǎn)類科目,是指企業(yè)委托外單位加工成新的材料或包裝物、低值易耗品等物資。 (2)支付加工費(fèi)時: 借:委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 (3)加工完畢收回時: 借:庫存商品 貸:委托加工物資
老師,我們屬于混凝土攪拌站,現(xiàn)在涉及這樣的業(yè)務(wù),就是有其他單位委托我們加工混凝土,但是材料由委托方提供一部分,其他主要材料由我們受托方自己出包括人工輔料,您說,我們作為受托方要怎么處理賬務(wù),以及當(dāng)我們生產(chǎn)出委托方要的產(chǎn)品,作為受托方開具發(fā)票的時候,是開混凝土呢?還是說加工費(fèi)?
老師好,委托加工物資,我方是委托方,支付加工費(fèi),有兩個問題,1、我們提供一些原材料如何財(cái)務(wù)處理?2、我們會有人員的參與,人員的費(fèi)用如何財(cái)務(wù)處理
老師 剛才我沒問完 我公司銷售咖啡生豆 同時也委托第三方加工成熟豆商品銷售,我們有一個客戶,購買我們的生豆,已付款,我們也給客戶開銷售生豆的發(fā)票。客戶要求我們把這些生豆,也委托我們的第三方加工成熟豆(他們自己提供包材),他們把加工費(fèi)支付給我們。請問老師,我們真的這筆費(fèi)用,怎么開發(fā)票?應(yīng)該怎么處理這筆錢?
老師好!我們讓對方代加工物資,當(dāng)時提供的原材料沒有使用完,但是也不退回原材料,最后折現(xiàn)給我們,這個賬務(wù)處理咋做?然后沒有使用完原材料,我這個委托加工物資里面用的原材料直接減一種嗎?還是按照比例分?jǐn)側(cè)N原材料?
你好,老師。我們是飼料生產(chǎn)加工的。現(xiàn)在有人委托我們代理加工飼料,收取的加工費(fèi)是按照13的稅率計(jì)稅繳納吧。另外,部分原材料我們提供,少量他們提供。那我生產(chǎn)出的產(chǎn)品還進(jìn)銷存嗎?走銷售嗎?如何處理原材料
小型企業(yè)和小型微利企業(yè)是一回事嗎
做賬是按不含稅金額做,申報(bào)印花稅是按含稅金額繳納,所得稅匯算要不要調(diào)減
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計(jì)提2024年11月 12月份工資,也沒有發(fā)放,也沒有計(jì)提2024年度11份,12月份社保費(fèi),但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,我該怎么做納稅調(diào)整
你好我們東西運(yùn)到港口了公司到港口的運(yùn)輸發(fā)票有幾個注意的事項(xiàng),車牌號,公司到目的地這些要寫嗎
老師您好!低值五五攤銷,領(lǐng)用是銷售部門,后來銷售部門不用了就轉(zhuǎn)到員工宿管室了,領(lǐng)用時攤銷走的銷售費(fèi)用,現(xiàn)在報(bào)廢要在攤銷另一半,那現(xiàn)在在宿管室報(bào)廢攤銷的這另一半是走銷售費(fèi)用,還是走管理費(fèi)用?
老師,公司繳納的社保基數(shù),1月和2月的不一致,我在填報(bào)工商年報(bào)信息的時候我該怎么填寫呢
老師勞務(wù)費(fèi)的個稅是多少
老師,你好!稅收滯納金申報(bào)后有繳費(fèi)截止期限嗎?超過期限會不會被處罰呢?
如果實(shí)收資本沒有實(shí)繳可以用盈余公積轉(zhuǎn)嗎
老師好,我們申購了1批銅材料,還沒有付款,現(xiàn)在用完了,有一些廢品退回廠家,我們付款的金額扣除這些廢品,然后廠家開票給我們的金額是按我們付款的金額開票的,但是稅局那邊要求這些退回去廠家的廢品需要我們確認(rèn)收入交稅,我們這個應(yīng)該怎樣處理比較好?
請問人工費(fèi)用怎么處理呢
你好,這個也是一樣的。借委托加工物資-人工費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬