你好,把收客戶的加工費,按提供勞務項目:*勞務*生豆加工費 開具發票。 賬務處理 借:銀行存款 貸:主營業務收入或其他業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 當你再把加工費支付給第三方時 借:主營業務成本或其他業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
老師好!一般戶能不能提取現金
企業所得稅年度申報 職工薪酬支出及納稅調整明細表里面的賬載金額是貸方發生額還是借方發生額
工商年報里面的從業人數根據哪里的人數填?
老師,你好,固定資產的后續支出,如果是車間的進入哪個科目
老師,下午好!我想請教一下您小規模升級為一般納稅人是怎么樣操作了?
老師,您好,餐飲服務業,所得稅年度匯算的時候,餐費收入填入銷售商品收入,還是放入其他
請問老師,餐飲分燒烤廳和中餐廳分別核算收入,那在中餐廳的客人點的燒烤食品屬于中餐廳的收入還是燒烤的收入?
核算業務員提成是出納還是會計核算
4月份取得發票30萬元。但是其中有10萬元是2024年應該回來的發票,報第二季度的稅怎么報?需要考慮這10萬元嗎?
老師,我在公司工作可以用精斗云嗎?免費的嗎
老師,這屬于委托加工業務嗎?其實,我們就是轉一下手,我們銷售生豆給客戶,客戶委托我們,用我們的第三方加工成熟豆。這個業務是否是委托加工?我們能直接開 加工費 發票嗎?稅率多少?
也就是 我們已經開具了銷售生豆的發票了,我們還能開 加工費發票嗎?稅率多少?還是有其他處理方式?
你好,屬于委托加工,如果為一般納稅人,你按13%開票
你好,可以開加工費發票。
為什么剛才那位老師回復 說我們不能接這個代加工業務 因為我們沒有工廠,不然我們屬于虛開發票?而您的回復是 我們可以接這個委托加工業務 可以開加工費發票,到底應該怎么處理?我們就想合法合規處理業務。
剛才我描述的有點誤差,是客戶買我們的咖啡凍干粉(也就是我們的一個熟豆品種),然后讓我們委托第三方包裝成另外一種商品給他們。這個第三方就是我們平時委托的加工方。我們(一般人)收取的這部分加工費,可以按13%稅率,開 加工費 專票 是嗎?怎么和之前老師回復不一樣呢?
你好,你雖然沒有工廠,但你們可把這個業務接下來,轉包括給第三方委托工。我覺得是可以操作的。如果你不放心,我建議你最好,咨詢一下當地稅務局,確定一下。或者,你們把收取的加工費與銷售生豆合并開具發票,把原來開的票收回,紅沖。按合并的金額重新開票。即把加工費做到生豆銷售價中。
我們收取的加工費 按13%開 加工費 發票 是嗎?按增值稅法 就是銷售加工業務 是嗎?
你好,是的,按13%開票。屬于銷售加工勞務。