您好,這個是不需要別的操作什么了
老師您好,我們公司12月份轉成了一般納稅人,我想問一下我們在轉一般納稅人之前在稅局代開了一個建筑服務發(fā)票,用的是3%的稅率,以后的建筑服務我們也想申請簡易計稅3%的稅率,這個需要去稅局備案嗎?這個是稅局核定的稅率。
老師,您好,我公司是建筑服務企業(yè),主營業(yè)務收入工程收入,另外其他業(yè)務收入是幫其他企業(yè)開發(fā)軟件,我們是高新企業(yè)。近期同其他公司簽了一個開發(fā)合同,500多萬。我們開6個點專票給對方。我想請問下,我們開發(fā)所產生的費用是不是可以加計扣除100%。還是75%。另外合同是否需要去科技局備案呢
老師,請教您一個問題,去年我們公司根據以下合同,向對方支付了200多萬的服務費,今年準備匯算清繳,按照合同相關條款,針對這項服務費,需要把它界定為傭金手續(xù)費嗎,我需要按照5%的限額規(guī)定進行納稅調增嗎?
老師,我們是小規(guī)模,做阿里巴巴國際站出口的外貿企業(yè),沒有去海關商務局備案,之前的收入都做內銷收入,我們出口都是委托貨代報關的,如果我們要享受出口免稅這一政策,需要做什么?需要商務局備案嗎?還是直接在電子稅務局備案就好了?
老師,您好,我們是小規(guī)模納稅人(廣告)公司,請問我們對外收匯(設計服務費),除了需要提前去稅務局進行合同備案,還需要什么嗎?
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,如果第二季度,資產總額超5000萬了,企業(yè)所得稅是不是要把第一季度享受的優(yōu)惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發(fā)票時,這四項分別開,另外企業(yè)管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發(fā)放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?