你好,那你紅沖就可以的,當(dāng)時(shí)怎么做的,是一般納稅人嗎?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)貸方科目多了0.01,即:計(jì)提的比實(shí)際繳納的多了0.01,分錄該如何做?
老師您好,請(qǐng)問之前的會(huì)計(jì)把增值稅做的特亂,現(xiàn)在應(yīng)交增值稅和實(shí)際交款額還差400多,怎么調(diào)整啊?
實(shí)際繳納的增值稅比計(jì)提的時(shí)候多。計(jì)提是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是100,實(shí)際繳納的時(shí)候是150,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師你好請(qǐng)問前期多計(jì)提了應(yīng)交增值稅,稅務(wù)按照實(shí)際繳納的做賬,多計(jì)提的應(yīng)交增值稅如何調(diào)整
應(yīng)交稅金前期沒有計(jì)提,就是應(yīng)交稅金-增值稅以及附加稅,印花稅等,只是賬務(wù)上做了應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅/銷項(xiàng)稅,導(dǎo)致12月份底累計(jì)應(yīng)交稅金賬目貸方100多萬(wàn),怎么調(diào)整,實(shí)際未交增值稅以及附加稅,印花稅等6萬(wàn)多 按照老師的分錄調(diào)整,但是管理費(fèi)用前期已全部結(jié)轉(zhuǎn),怎么辦
老師,請(qǐng)問附圖的分錄對(duì)嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤(rùn)多了8000多元,請(qǐng)問老師:2024年度利潤(rùn)表中如何調(diào)整?
純利潤(rùn)的情下200萬(wàn)交多少稅,個(gè)體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請(qǐng)問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負(fù)面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個(gè)題目第二問追加投資變成權(quán)益法時(shí),為什么要調(diào)整之前的賬面價(jià)值,另外長(zhǎng)期股權(quán)投資-成本和長(zhǎng)期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
是一般納稅人
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 這個(gè)是紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的