你好對的 是這么做的
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經抵扣,現在要作廢重開,是不是應該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對方都已經做賬了,這個月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
對方給我們的專票錯了,但是已經被我抵扣了,這個是不是我要給他們開紅字信息表,之前開錯的發(fā)票需要退回給對方嗎
老師好,是這樣的,有張隔月的發(fā)票,對方把我們公司的抬頭開錯了,隔月對方需要做紅沖然后再開藍字發(fā)票寄給我們對吧?我們需要做些什么嗎
老師你好!我們上個月開具的紅字信息表開錯了,導致對方開具的紅字發(fā)票也錯了,對方因為申報不了,稅局讓作廢紅字發(fā)票,對方發(fā)票作廢我們這邊紅字信息表還需要申請作廢嗎?
老師,我們上個月開具專票開錯了,然后這個月沖紅,因為對方上個月已經做賬,我們沖紅發(fā)票要不要給他記賬聯(lián)嗎?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規(guī)模,4月中旬來了一張發(fā)票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發(fā)工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變?yōu)樨摂担?/p>
增值稅申報表里,13%稅率的服務,不動產和無形資產 這一行填的是什么,為什么銷售舊固定資產是不動產,不是填在這里
老師,做手工賬時,同一單業(yè)務,通用記賬憑證內容寫不下時,憑證號要怎么寫合適,因為憑證和原始憑證都要都要放一起
免稅收入為什么不計入企業(yè)所得稅應納稅所得額?
進項票可以是本地購進嗎?