你好,這個(gè)設(shè)備帶著護(hù)欄嗎?如果是的話,一塊開設(shè)備,或者是你開設(shè)備和護(hù)欄。
建筑裝修公司A和甲方B簽訂了包工包料大約300平米左右的工裝的裝修合同。裝修金額為100萬左右。A承接了該項(xiàng)目后就立馬轉(zhuǎn)手將該項(xiàng)目包給了包工頭C(相當(dāng)于C掛靠了A)。期間A通過自己的公戶付款購買了14萬的材料用于該項(xiàng)目,又通過公戶付款支付了該項(xiàng)目4萬的人工。現(xiàn)在A想讓C開發(fā)票給自己,想讓C提供的發(fā)票在稅務(wù)層面合規(guī)的話,請(qǐng)問: 1,對(duì)C有資質(zhì)的要求嗎?2,明面上留檔的承包合同規(guī)范操作是按什么合同簽訂好呢?(承包經(jīng)營?還是分包合同?) 3,合同中的合同金額大約可以為多少呢?(這個(gè)金額確定是怎么算出來的?請(qǐng)老師寫一下大致的算法) 4,C通過什么方式開到發(fā)票給到A呢?(去稅局代開可以嗎?) (因?yàn)槭切“祝约喊盐詹粶?zhǔn),問的有點(diǎn)啰嗦,希望老師就每一個(gè)問題都做個(gè)回復(fù)。謝謝了!)
老師您好,我公司: 主要業(yè)務(wù)是:服務(wù)器托管服務(wù).就是甲方提供服務(wù)器設(shè)備,我們提供場(chǎng)地、維護(hù)、以及電能,來給甲方提供服務(wù),主要消耗的是電,收入是服務(wù)費(fèi)! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費(fèi)發(fā)票,電費(fèi)發(fā)票比較多,電費(fèi)發(fā)票是按照13個(gè)點(diǎn)開進(jìn)公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產(chǎn)生的收入相當(dāng)于賣電收入,所以要按照13個(gè)點(diǎn)算“銷售貨物-電費(fèi)”,不能按照6個(gè)點(diǎn)計(jì)算服務(wù)費(fèi),這樣就產(chǎn)生了稅差,要補(bǔ)交稅款,但是我們確實(shí)是做服務(wù)行業(yè)的!請(qǐng)問這樣合理嗎?我的客戶也不會(huì)同意我給他們開售電的發(fā)票啊! 3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務(wù)行業(yè),為什么他們交電費(fèi)是按照13個(gè)上稅,他們給客戶開餐費(fèi)發(fā)票就能是6個(gè)點(diǎn)?就是因?yàn)槲覀冇秒姸嗝矗?/p>
老師,咨詢個(gè)問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)時(shí)的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺(tái)設(shè)備2021年過后就沒咋用了,所以上個(gè)月老板把這臺(tái)設(shè)備賣給了一個(gè)客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個(gè)問題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測(cè)試儀”,我看了下之前買進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測(cè)試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的品名不一致,這樣會(huì)不會(huì)有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
老師您好,我公司A集團(tuán)旗下的一個(gè)小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,老板說要將集團(tuán)公司旗下其他公司負(fù)責(zé)承建的一個(gè)勞務(wù)建筑產(chǎn)業(yè)園里面 修建水井的費(fèi)用讓我們物業(yè)公司來承擔(dān), 但是由于水井是基礎(chǔ)建設(shè)里面的費(fèi)用,物業(yè)公司承擔(dān)的話從稅務(wù)角度來說不合理, 所以施工方跟我們簽訂了一個(gè)消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)的合同(合同金額6.4萬元)。 開票內(nèi)容是:建筑服務(wù)*施工費(fèi) 6.4萬元,開票備注欄是 消防系統(tǒng)維護(hù)費(fèi), 因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用對(duì)于物業(yè)公司來說是大額費(fèi)用(錢在收到發(fā)票的時(shí)候就給對(duì)方付了,(感覺記入長期待攤費(fèi)用不合適)那我做賬務(wù)處理的時(shí)候應(yīng)該把它記入什么科目呢?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師有個(gè)棘手問題我蒙圈了,我司簽訂了一個(gè)設(shè)備買賣與安裝合同。合同約定了給對(duì)方開13%的發(fā)票,于是開票我就按商貿(mào)買進(jìn)賣出設(shè)備開的13的票。做賬也打算按商貿(mào)做!但是今天老板打電話說,還有購買護(hù)桿,護(hù)欄加工的費(fèi)用,以及安裝設(shè)備的用的人工勞務(wù)費(fèi)發(fā)票開進(jìn)來了,我瞬間不知道該怎么做賬了
老師,我是河南人,現(xiàn)在在新疆工作,我中級(jí)會(huì)計(jì)證要掛出去,人家問我繼續(xù)教育了沒,繼續(xù)教育在哪啊,
業(yè)務(wù)費(fèi)24582.78元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額60%后是14749.67,和營業(yè)收入千分之五是13540.43,這個(gè)是最后怎么調(diào)整?
老師,銷售員在填社保時(shí)屬于管理崗還是操作崗
稅務(wù)連續(xù)三年A級(jí)納稅人,銀行資訊證明近一年的3A級(jí),企業(yè)三年都盈利,在哪里查3年A級(jí)納稅人
咨詢你個(gè)問題,固定資產(chǎn)清理就是我有一個(gè)客戶,他把他的整個(gè)工廠轉(zhuǎn)讓給別人了,就是沒有多少系統(tǒng)地算哪個(gè)東西轉(zhuǎn)讓給他多少錢,是統(tǒng)一打包十幾萬。我現(xiàn)在要處理這個(gè)固定資產(chǎn)清理,什么情況下,這個(gè)固定資產(chǎn)清理會(huì)變成我的支出啊
老師,我們簽訂了300萬合同,完成了200萬,因?yàn)閷?duì)方的原因現(xiàn)在要解約,對(duì)方要我們補(bǔ)印花稅,合理嗎?
請(qǐng)問老師怎么查知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)繳到位了沒有
老師:發(fā)現(xiàn)2017年以后開的進(jìn)項(xiàng)專票,沒抵扣,也沒入賬,怎么樣處理。
老師,假如工資6000,社保500,個(gè)稅15,這個(gè)個(gè)稅15包含在工資6000里面,對(duì)嗎,工資6000假如是2月工資,3月發(fā)放,申報(bào)期是4月嗎,這個(gè)15是扣2月工資對(duì)嗎
工商年報(bào)用誰的身份登錄?
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
發(fā)票已經(jīng)開了護(hù)欄,我的意思是一進(jìn)一出我按商貿(mào)入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本,確認(rèn)收入這結(jié)束了!但是現(xiàn)在上游要給我司開進(jìn)護(hù)欄加工費(fèi)發(fā)票,和人工勞務(wù)費(fèi)發(fā)票!我如何入賬
好,那對(duì)方提供的材料你們給他加工嗎?
我司購入材料,購入設(shè)備,賣給下游。我給下游開票就是賣出材料和設(shè)備!
一個(gè)賬,就是一個(gè)商貿(mào)賬。但是現(xiàn)在我司的上游要給我開進(jìn)材料加工費(fèi),和勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我不知道怎么賬務(wù)處理了!!
開不了,你沒有這個(gè)范圍商貿(mào)的哪有加工的。
我司有商貿(mào)的范圍,這個(gè)業(yè)務(wù)我尋思按商貿(mào)開票做賬就行了!現(xiàn)在我司上游給我們開進(jìn)來護(hù)欄加工費(fèi)和勞務(wù)發(fā)票!我如何入賬?
我表達(dá)挺清楚啊!老師您的回答……
你好,對(duì)方讓你開什么,你就開什么嘛 你們開發(fā)票都是對(duì)方要求你開什么,你就開什么。
因?yàn)槟悴皇羌庸て髽I(yè),你開不了加工費(fèi)。
直接拒絕就是啦,我們只能給你開護(hù)欄的,開不了其他的
我沒有開加工費(fèi),都說了按商貿(mào)給對(duì)方開的票!但是護(hù)欄我司拿去加工后才能給下游用!是給我司開進(jìn)來護(hù)欄加工費(fèi)發(fā)票
借委托加工物資加工費(fèi),貸銀行 借委托加工物資帶原材料, 借庫存商品 帶委托加工物資,你的護(hù)欄的成本就是這些。
老師我給人家代賬,現(xiàn)在不知道怎么處理業(yè)務(wù)了!您看看紙張吧!
借委托加工物資加工費(fèi),貸銀行 借委托加工物資 貸原材料, 借庫存商品 貸委托加工物資,你的護(hù)欄的成本就是這些。 借庫存商品貸銀行 借銀行存款, 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi), 借主營業(yè)務(wù)成本、 貸庫存商品 應(yīng)付職工薪酬。
是個(gè)設(shè)備買賣及安裝合同!我只是按商貿(mào)開的買賣發(fā)票,但是上游給我司開進(jìn)來很多發(fā)票不知道如何處理
老師我說的不是分錄!
寫了 那個(gè)還不會(huì) 設(shè)備混凝土還有護(hù)欄是庫存商品 勞務(wù)發(fā)票我寫的應(yīng)付職工薪酬的那個(gè) 你可以直接寫銀行存款
我的根本意思是,因一買一賣,賬務(wù)處理結(jié)束了!都結(jié)束的玩意了,又進(jìn)來一推勞務(wù),加工費(fèi)等發(fā)票!我不知道應(yīng)該去則么規(guī)范這個(gè)業(yè)務(wù)!
那就相當(dāng)于你之前沒有做,現(xiàn)在補(bǔ)上就是了,這有什么麻煩的 借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款或者應(yīng)付賬款。
這就是之前少做了,現(xiàn)在補(bǔ)。