不可以的,必須調增的哈
老師,支付員工宿舍房租,可以不放職工福利費嗎,我們公司有幾個宿舍,每個月房租都有二萬多,如果放福利費,我們福利費要超出工資總額很多,就要納稅調增很多。因為我們總公司發放工資每個月只有十多萬,另外一部分人工資在分公司發放,但分公司員工報銷都是在走總公司,分公司只是日常發工資,其余業務都在總公司
員工宿舍的水電費和房租都沒發票,都不入賬,有什么辦法能入賬呢?
公司給員工租房,集體宿舍,可以開發票入福利費嗎,不計入員工個人薪資計算個稅
老師 公司給員工租的宿舍,但是房東不開發票,我憑支出直接記入管理費用-福利費 這個可以稅前扣除嗎
公司給員工租房當宿舍使用,發生的租金、物業費,可以取得公司抬頭的發票,這種是要計入職工福利費的嗎?專票不能抵扣是嗎?取得普票就可以是嗎?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
按正??隙ㄊ遣恍械?,但是現實有沒有企業這樣干呢
不管現實如何做賬,只要稅局查到必須納稅調增的,只有賭稅局不來查了
這是肯定的
嗯嗯,祝你工作順利