你好,對(duì)的,是的,需要給對(duì)方。
老師,請(qǐng)問,上個(gè)月開給客戶的專用發(fā)票,客戶反映客戶稅號(hào)開錯(cuò)了,那張錯(cuò)的發(fā)票要不拿來再開紅字發(fā)票,需要先開紅字信息表再開紅字發(fā)表嗎?紅字發(fā)票也把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)交給客戶嗎?
你好,老師,請(qǐng)問開出的發(fā)票客戶退回抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),然后銷售方已經(jīng)開具了紅字信息表和紅字發(fā)票,然后需要把紅字信息表和紅字發(fā)票郵寄給客戶嗎?
老師,我們開給客戶的發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了。現(xiàn)在要紅沖,客戶開了紅字信息表,現(xiàn)在是我們開紅字發(fā)票。但是信息表里面根據(jù)客戶給的編碼查不到這個(gè)紅字信息表。
你好 老師 紅字發(fā)票 客戶認(rèn)證了 她也開了紅字信息表 那我開出來的紅字發(fā)票需要給客戶么
老師,請(qǐng)問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規(guī)模,4月中旬來了一張發(fā)票產(chǎn)生了增值稅銷項(xiàng)稅額,600多元,現(xiàn)在應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到其他收益嗎,還是7月份報(bào)第二季度增值稅時(shí)候在處理?
老師公司在去年12月份計(jì)提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產(chǎn)生所得稅,導(dǎo)致了所得稅一直有余額沒結(jié)轉(zhuǎn)掉,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?賬都結(jié)完了
老師,查帳征收個(gè)體戶準(zhǔn)備注銷,由于以前給員工發(fā)工資,沒有申報(bào)工資薪金,是補(bǔ)申報(bào)還是怎么處理?
費(fèi)用的沖減和成本的沖減都需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師你好,請(qǐng)問一下,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)虧損300萬(wàn),一個(gè)盈利100萬(wàn),現(xiàn)在盈利的公司需要注銷,請(qǐng)問有沒有什么辦法來把盈利的部分變?yōu)樨?fù)數(shù)?
增值稅申報(bào)表里,13%稅率的服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn) 這一行填的是什么,為什么銷售舊固定資產(chǎn)是不動(dòng)產(chǎn),不是填在這里
老師,做手工賬時(shí),同一單業(yè)務(wù),通用記賬憑證內(nèi)容寫不下時(shí),憑證號(hào)要怎么寫合適,因?yàn)閼{證和原始憑證都要都要放一起
免稅收入為什么不計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額?
進(jìn)項(xiàng)票可以是本地購(gòu)進(jìn)嗎?
哎呀 我沒給人家 要是萬(wàn)一人家沒認(rèn)證的時(shí)候 我就不需要給人家了吧
你好,你不是說客戶認(rèn)證了。
他開紅字信息表的時(shí)候,紅紅字信息表里面顯示他認(rèn)證沒有。
有2張藍(lán)字發(fā)票 當(dāng)時(shí)他認(rèn)證了一張 另外一張沒認(rèn)證 認(rèn)證的那張他開了紅字信心表了 我呢2張都開了紅字發(fā)票了 我都沒給人家
你好,你只需要給他認(rèn)證的那一張。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。