借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這不是開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票的。
2017年開(kāi)出的進(jìn)項(xiàng)票,以前未認(rèn)證抵扣,今年可以抵扣了,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn),2020年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么做?直接記費(fèi)用還是做以前年度損益調(diào)整
#提問(wèn)#以前年度的房屋租金進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做會(huì)計(jì)分錄
以前年度進(jìn)項(xiàng)異常,稅務(wù)要求轉(zhuǎn)出,已轉(zhuǎn)出,已繳稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄
以前年度的費(fèi)用,今年做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
個(gè)體戶開(kāi)一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來(lái)一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請(qǐng)問(wèn)休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
處置固定資產(chǎn)的營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調(diào)增嗎
老師,更正納稅申報(bào),先更正財(cái)報(bào)還是先更正納稅申報(bào)表
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在都是開(kāi)電子發(fā)票,萬(wàn)一對(duì)方作廢掉我們不知道會(huì)怎樣?如何防止這種事情發(fā)生哦?
是開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票 以前年度取得de研發(fā)費(fèi)用,現(xiàn)在對(duì)方重新開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票
借應(yīng)付賬款,貸利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。如果這個(gè)是費(fèi)用化的,如果是資本化的,借應(yīng)付賬款,貸研發(fā)支出,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅金項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
不用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
你好,你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的嗎?如果是的話,把利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)改成以前年度損益調(diào)整
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢?
你好,按照我寫(xiě)的那個(gè)來(lái)的
好的 謝謝
不用客氣,工作愉快。