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以前年度進項異常,稅務要求轉出,已轉出,已繳稅,怎么做會計分錄

2023-05-11 07:21
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-11 07:25

您之前的會計分錄是怎么做的?

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快賬用戶3032 追問 2023-05-11 07:26

之前就是正常的增值稅分錄

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齊紅老師 解答 2023-05-11 07:28

完整的分錄是什么?

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齊紅老師 解答 2023-05-11 07:28

轉出的分錄做了嗎?

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快賬用戶3032 追問 2023-05-11 07:31

借,應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),貸,應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶3032 追問 2023-05-11 07:31

去年的進項,現在要做轉出

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齊紅老師 解答 2023-05-11 08:37

如,進項稅轉出時借:原材料貸:應交稅費應交增值稅進項稅額轉出

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快賬用戶3032 追問 2023-05-11 08:40

這個還要交稅,后面怎么做

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齊紅老師 解答 2023-05-11 08:54

月末增值稅進項大于銷項,可不結轉。反之,借 應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅 貸 應交稅費 未交增值稅,借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款

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相關問題討論
您之前的會計分錄是怎么做的?
2023-05-11
你好;? ? ? ?是的; 月末要結轉損益的; 會做兩筆的??
2023-03-07
你好,在電子稅務局我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或者是作廢申報,在匯算清繳納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
2022-08-09
您好,借:庫存商品(原材料,XX費用) 貸:應交稅費一一應交增值稅(進項稅額轉出) 如果異常你手里證據充足,可以去稅務局申訴。
2020-12-15
您之前的會計分錄是怎么做的?
2023-07-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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