增值稅完稅證明:登錄電子稅務局,進入“我要辦稅”頁面,點擊“證明開具”,在彈出的頁面中選擇“開具稅收完稅證明(文書格式)”,輸入查詢條件后,點擊“查詢”按鈕,選擇要打印的繳稅記錄,點擊“開具打印證明”即可。 個人所得稅完稅證明:網站搜索“自然人電子稅務局”,下載個稅APP并登錄,切換省份后,選擇納稅記錄開具,輸入開具年月后,點擊生成納稅記錄,預覽或下載完稅證明即可。 印花稅完稅證明:登錄電子稅務局,進入“我要辦稅”頁面,點擊“證明開具”,在彈出的頁面中選擇“開具稅收完稅證明(文書格式)”,輸入印花稅的繳稅信息后,點擊“查詢”按鈕,選擇要打印的繳稅記錄,點擊“開具打印證明”即可。 社會保險費完稅證明:登錄電子稅務局,進入“我要辦稅”頁面,點擊“證明開具”,在彈出的頁面中選擇“開具稅收完稅證明(文書格式)”,輸入社會保險費的繳稅信息后,點擊“查詢”按鈕,選擇要打印的繳稅記錄,點擊“開具打印證明”即可。
個人給我企業施工(土方工程),在稅務局代開了一張發票,我企業還需要將發票附聯的個人完稅證明(完稅證明項目有增值稅,城建稅,個稅等)入帳嗎? 老師,如果入帳,怎么做,完稅票上有"經營所得"的個人所得稅,還有城建稅教育附加及水利基金,各個稅種入何會計科目
老師,我想問一下納稅申報表每個月申報完了需要打印出來保存嗎,是怎么保存啊,增值稅和所得稅的都放一起按時間順序保存嗎,還是增值稅和所得稅分開保存啊
老師,房地產開發公司,因贈送給個人一套自行開發的商品房(非職工),我之前問了咱們老師還怎么做賬,給到的答案是:借:銷售費用 貸:開發產品 應交稅費—應交增值稅《現在是不明白為什么要計入銷售費用?因為還要牽扯到增值稅,企業所得稅,印花稅等等。我查了一下其他資料,一般是出售商品房的時候贈送的禮品,這個禮品的金額是計入銷售費用。所以這個房屋贈送的話,應該怎么入賬合適呢?其他稅費該怎么計算呢?如果是借方計入銷售費用,依據是什么呢?謝謝老師耐心解答喔》
老師,我是小白,純小白那種,請講解下一個完整的總賬會計的一遍流程,希望老師可以詳細點,不要應付差事,學完咱們會計學堂的總賬會計了,但是串不起來,我把我能想到的關鍵字告訴老師。 就是公司會計串一遍那種,就是交企業所得稅的。 關鍵字:做賬,開發票,出報表,報個稅,報企業所得稅,報增值稅,報印花稅,工商年報,匯算清繳,專票認證,等等
老師 ,好。資源辦讓我們開了一個代征戶,讓先往里面存錢,然后拉一車碎石,當時他們就先把增值稅,附加稅,資源稅,服務費,的數扣。他們系統是3%,但是,我們是一般納稅人,稅率是13%,每月是我們申報完了,把銀行端哪個圖截個他們,我想知道,他們已經扣3%的稅了,我們申報的13%哪10怎么整,這些單子在哪打印,他們按13%扣稅,完稅證明可以在稅務局打印出來,就是銀行哪個單子不知道在哪打印?還有,他們現扣的3%的增值稅,我們怎么做賬
關于匯算清繳,有家公司去年全年未發工資,但是都正常報稅了,匯算清繳時員工也都申報了現在稅務局通知要去稅務大廳去更正申報,這個要怎樣辦理?沒操作過,流程是什么樣的,要帶哪些材料?坐標上海
我們公司經營的是牙科設備類的,公司買東西,商家開的專票,進項票明細是綠植,這種我們公司可以拿來抵扣嗎?
老師,我企業注冊資本認繳500萬,A股東自然人占51%,認繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認繳245元,已實繳50萬。現在要把兩個股東的認繳部分減資減掉,注冊資本只保留實繳部分218萬,這樣A股東就變成占股77%,B股東23%。資產負債表未分配利潤是23萬。這樣減資可以嗎,有風險嗎,需要交什么稅嗎?
老師 我預繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預繳的 我提交那個怎么刪掉呢?
老師,長期股權投資減值準備在所得稅匯算清繳時填在哪個表里的哪一項?
老師,水電費已付款,未來票,能暫估嗎
老師,交接時,把各科目余額打印出來就可以了吧
保險單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們如何應付稅務局的要求
老師,這個以前月份的也能打印?
同學你好 這個可以的