你好,開紅字33萬的金額。
老師,我們有個項目,其中有一家供應商是商貿公司,這家商貿公司并沒有給我們提供服務(提供貨物),去年發票開給我們了,而且我們收到發票后就全部認證抵扣了的。但是我們一直沒付款,對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了,工程款已經結算清了,領導就想的,這家供應商如果不要錢了,那就把當時已經認證抵扣了的進項發票做進項稅額轉出?或者,我們把已經認證抵扣了的進項發票再退給對方紅沖?像這種情況,應該要怎么處理比較合適?
我們公司 19 年買了一個固定資產 當時是付了 30 萬貨款 客戶也開了全額的發票40 萬并且我們全額進行了進項抵扣 然后后來因為質量問題 和供應商打了官司 供應商賠償了 33 萬 現在供應商說想開紅字 對于這筆賠償款可以開具紅字發票嗎?如果開紅字的話開多少金額呢?
我們公司 19 年買了一個固定資產 當時是付了 30 萬貨款 客戶也開了全額的發票40 萬并且我們全額進行了進項抵扣 然后后來因為質量問題 和供應商打了官司 供應商賠償了 33 萬 現在供應商說想開紅字 對于這筆賠償款可以開具紅字發票嗎?如果開紅字的話開多少金額呢?
我們公司 19 年買了一個固定資產 當時是付了 30 萬貨款 客戶也開了全額的發票40 萬并且我們全額進行了進項抵扣 然后后來因為質量問題 和供應商打了官司 供應商賠償了 33 萬 現在供應商說想開紅字 對于這筆賠償款可以開具紅字發票嗎?
老師,你好,就是我們公司采購的物料,經常會有一些不良品。我們跟供應商是做月結的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后,過了很久才發現不良品,供應商又不愿意再生產,所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀?比如,2023年1月購買了A物料1000PCS,含稅金額是100000元(單價100元),然后2023年2月跟供應商開票,2023年4月付貨款給供應商。然后,2023年6月發生退貨,退A物料1PCS(含稅金額100元),2023年采購B物料10PCS,含稅金額10000元(單價1000元),然后,2023年7月跟供應商對賬,供應商開票(開B物料的),含稅10000元,2023年9月給供應商付款9900元(10000元-100元),但是,貨款扣了,但是發票還是平不了賬,相當于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀?是只能開紅字發票嗎?幾乎每個月都有很多這種。
,請教一下,比如21.22年的一些轉賬了沒開回發票的,這個要怎么做賬
在審查江寧公司時,假定發現了以下四種情況,你認為運用重要性觀點來衡量,最重要的情況是哪種?請逐一分析(1)主營業務收入實際為1000000元,賬面記錄為1010000元;(2)信用卡透支1000元,而賬面余額為1000元;(3)將3年后到期的長期負債10000元列為“一年內到期的長期負債”;(4)由于存貨計價方法的變更使得存貨金額多計5000元。
買了一萬多塊錢的電腦,計入管理費還是固定資產
老師,2024年的殘疾人就業保障金申報表“上年在職職工工資總額”填什么數據?“上年在職職工人數”填什么數據
你好,簽定項目合同,合同未得開發票,未收款,是否需要做賬務處理
老師好,請問在電子稅務局中,企業增加賬戶備案在哪里操作啊
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數據,是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
小規模公司 2024年季度財務報表填錯了,連帶所得稅申報表也錯了,(虧損中)那我現在需要更正24年第4季度申報的財務報表與所得稅申報表。,再進行24年匯算清繳嗎?
老師好!我們公司是外貿企業,老板讓我咨詢一下有關信用證的事情?請問信用證是什么?我們出口產品給國外的客戶,是我們需要辦理信用證,還是對方需要辦理呢?有什么需要注意的嗎?辦理信用證有什么條件嗎?
小規模納稅人公司,在申報24年度匯算清繳的期間費用明細表時,發現24年有筆金額很大的柴油費計入的是管理費用-車輛使用費,后查實這筆柴油費應計入成本中,那24年第4季度財務報表已申報了,如果我在24年賬務中修改這筆科目,就導致24年1-12月匯算清繳財務報表跟24年第4季度財務報表的不一樣,可以嗎
退回的 33 中有 3 萬塊錢是合同的違約金 30 萬是之前預付的貨款 違約金也可以開紅字嗎?
合同違約金不可以開發票。合同違約金是為補償違約方因為未履行合同義務而給其他締約方造成的損失,不屬于發票管理范圍。收取違約金不需要開具發票
那是不是只要開 30 萬就可以了?
您好,是的,開30萬即可
當時對方開了40萬的發票,你們支付了30萬,還有10萬沒支付,也不會再支付了,對嗎?
從銷售方的角度來看 銷售的時候開的全額發票 那為啥發生了銷售退回只用開 30 呢?
是的,我也考慮了這個問題 ,所以當時對方開了40萬的發票,你們支付了30萬,還有10萬沒支付,也不會再支付了,對嗎?
對的 剩余的 10 萬是不會再繼續支付了
您好,那對方應是紅沖40萬。
老師 這個增值稅條例上有沒有對應的相關條例呢?
你好,沒有這方面那么細的規定喔