你好!是按季度來看的了
請教 年度匯算清繳企業(yè)所得稅根據(jù)本年累計數(shù)“利潤總額”申報嗎? 如11期利潤總額出現(xiàn)正數(shù),(10.11.12月)第四季度最終利潤表的“利潤總額負(fù)數(shù)”有一個月是正數(shù)需要交納企業(yè)所得稅嗎?
老師您好,我要申報本季度企業(yè)所得稅報表,企業(yè)所得稅上的利潤總額是看利潤表的利潤總額的本年累計數(shù)還是本月數(shù)呢 我上傳表給您看看
如果匯算清繳的年度納稅申報表的利潤總額跟預(yù)繳的企業(yè)所得稅報表的利潤總額不一樣,需要更正第四季度的預(yù)繳的企業(yè)所得稅報表嗎?還是直接報就可以了?
本月的利潤總額是正數(shù),報表上企業(yè)所得稅要一定交嗎,季報里面申報企業(yè)所得稅是不是要繳納
老師,做賬本年利潤所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)完應(yīng)繳納所得稅和季度企業(yè)所得稅報表里面利潤總額填完,繳納所得稅和本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)里面所得稅不是一個數(shù),
老師您好,客戶付款買了一套打包組合的產(chǎn)品,拿了一部分,存了一部分在公司以后拿,這種情況怎樣確認(rèn)收入?
老師麻煩問一下法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,我可不可以現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除,把其中兩個公司做上的現(xiàn)在改成0,再找一個人報法人報的那些工資?
老師:我們注冊200萬,實際投資3000萬,發(fā)生重大事件是按照200萬處理,還是按照資產(chǎn)評估處理
公司(一般納稅人)名下的房子租給個體戶,公司申報房產(chǎn)稅的時候,必須要交增值稅么
老師固定資產(chǎn)選擇一次性稅前扣除 ,購車是賬上按4年折舊正常做賬,然后報稅的時候按全額扣除費(fèi)用交稅,那我第二年賬上正常提折舊,報稅時應(yīng)納稅所得額是按加上一年應(yīng)計提的折舊報稅嗎,手動改數(shù)
你好,2024年累計暫估的庫存商品或原材料,在25年匯算清繳前都沒有收到成本發(fā)票進(jìn)來,那暫估的金額要納稅調(diào)增是在A105000表的第30行次中的“其他”里面去填寫嗎?
老師好,24年個稅有3個月,多算了一個員工,現(xiàn)在需要更正24年3個月個稅,請問如果更正個稅的話,那么年度財務(wù)報表和匯算清繳報表是不是都要更改了?
老師,我們公司請了學(xué)生來做了幾天的工作,他們要接工資 ,我讓他們?nèi)ザ悇?wù)局開勞務(wù)發(fā)票來接工資 ,開勞務(wù)發(fā)票怎么收稅的,有起征點嗎?另外開發(fā)票時需要簽勞務(wù)合同嗎?
a105050職工福利費(fèi)支出怎么取數(shù),是管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)還是應(yīng)發(fā)職工薪酬-職工福利費(fèi)
老師,稅務(wù)是清算狀態(tài),工商年報狀態(tài)應(yīng)該也寫清算對不
第一次建賬做賬呢
你好!也是按季度來看
10-12月,但是12月才做賬收入和費(fèi)用,利潤是正數(shù),這個也是看季度嗎
你好!是的,就是4季度了,只有1個月也算
那這個本年利潤是正數(shù),所得稅要不要交
你好!要交的了。累計是正數(shù)就要交
按照25%交嗎
你好!小微企業(yè)可以按5%來
所得稅=利潤總額*5%嗎
你好!是的,就是這樣理解