同學,你好 借:銀行存款10 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 預收賬款5
請問一下業(yè)務是:我們只替客戶向參會人員收取會務費共計10萬 ,并且我們開具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬元公賬轉給客戶,客戶再按照10萬的12%服務費又轉給我們,請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應付賬款-客戶 10萬元 貸:銀行存款 10萬元 借:銀行存款1.2萬元 貸:應付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
請問一下業(yè)務是:我們只替客戶向參會人員收取會務費共計10萬 ,并且我們開具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬元公賬轉給客戶,客戶再按照10萬的12%服務費又轉給我們,請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應付賬款-客戶 10萬元 貸:銀行存款 10萬元 借:銀行存款1.2萬元 貸:應付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
客戶付錢辦的保理業(yè)務付款給我公司,且按照貨款收了一部分中介手續(xù)費,請問怎么帳務處理,比如客戶應付賬款100萬,最后收到的錢是保理公司付過來的錢98萬和我公司付給保理公司的2萬元。
會計分錄題,、A公司在生成過程中,計入書桌和椅子的生產(chǎn)成本分別為20萬元和10萬元,當月均完工并驗收入庫。(3分) 5、A公司收到B客戶訂貨的款項5萬元。(3分) 6、A公司向B客戶發(fā)出貨物,出售價為10萬元,成本為6萬元,扣除訂金A公司收到B公司銀行存款支付的其余款項。(提示:銷售業(yè)務需要考慮增值稅。)(6分) 7、A公司在過去年度,實現(xiàn)的收入類賬戶和費用類賬戶匯總后的科目和金額如下主營業(yè)務收入1000萬其他業(yè)務收入100萬收到一筆政府補助150萬對外投資取得收益150萬主營業(yè)務成本500萬 其他業(yè)務成本80萬元 對外捐贈20萬元 銷售費用100萬元 管理費用60萬元 財務費用 40萬元
老師,我們之前賣了個機器,款項7萬,借:銀行存款 貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅,后來客戶要求換貨,就把這張票紅沖了,然后會計在當月的主營業(yè)務收入里進去了這部分,然后給客戶開了5萬的票(客戶換5萬的機器),并做了收入分錄,然后現(xiàn)在要退2萬的款給客戶,這個怎么做分錄啊?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發(fā)票格式要求