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請問一下業務是:我們只替客戶向參會人員收取會務費共計10萬 ,并且我們開具了發票,客戶要求我們把10萬元公賬轉給客戶,客戶再按照10萬的12%服務費又轉給我們,請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應付賬款-客戶 10萬元 貸:銀行存款 10萬元 借:銀行存款1.2萬元 貸:應付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎

2020-08-10 18:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-10 18:25

嗯,這樣做就可以的,,然后再做收入就可以了 借應付賬款8.8萬貸主營業務收入貸銷項 這樣正好應付賬款貸方的沖抵

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快賬用戶7510 追問 2020-08-10 19:49

你好老師 我沒有懂你的意思呢,我們在收取會務費的時候已經向交費的人開具了發票,現在把收到的錢全部退給我們甲方,甲方又按照12%的標準給我們服務費,又要轉12000元過來,相當于我們只掙了12000的服務費,剩余88000元支出給甲方的是沒有發票的 所以應付賬款余額是-88000元 麻煩老師再給我講解一下呢

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齊紅老師 解答 2020-08-10 20:55

甲方要給你開發票才可以沖

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快賬用戶7510 追問 2020-08-11 09:32

那這個甲方是不會給我們開發票沖的 那我這個就只有掛在賬面上了吧 那這個會有什么風險呀

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齊紅老師 解答 2020-08-11 09:41

那你要轉到營業外了

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快賬用戶7510 追問 2020-08-11 09:48

那轉為營業外支出了 因為沒有發票 那這部分不能稅前扣除 到時候要納稅調增喲

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齊紅老師 解答 2020-08-11 09:54

是的,需要調增才可以的

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你好,收10萬時你們怎么做的分錄
2020-08-10
嗯,這樣做就可以的,,然后再做收入就可以了 借應付賬款8.8萬貸主營業務收入貸銷項 這樣正好應付賬款貸方的沖抵
2020-08-10
您好,對的,這個分錄可以的
2023-11-09
同學,你好 嗯嗯,可以的
2024-02-23
同學你好 收到平臺發票時,借財務費用 10 萬,貸其他應付款 - 平臺 10 萬;給客戶開票時,借其他應付款 - 平臺 5 萬,貸主營業務收入等及應交稅費;供應商承擔 5 萬從貨款扣除時,借應付賬款 - 供應商 5 萬,貸其他應付款 - 平臺 5 萬,以此平賬,處理時要合規并保存好相關憑證。
2025-01-09
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