可以進入招待費,就不用視同銷售。 借管理費用,招待費 貸銀行存款。
我們生產出來的貨物無償贈送給客戶,這個應該是視同銷售,但是需要開發票嗎?分錄應該怎么做呢? 麻煩老師了!
老師您好,我公司購買了禮品搞活動贈送客戶,要視同銷售處理,取得的增值稅普通發票,稅率1%、還有稅率13%。我做視同銷售的時候,銷項稅是按照1%計算,還是按照3%呢。我公司是小規模
老師,什么是不需要視同銷售的開票在一起?比如有人買會員卡,同時贈送他我們公司從外面買來的贈品,這個視同銷售嗎?如果視同銷售,怎么處理?
老師,我們外購小規模的酒水開普票稅率1%,然后贈送給客戶,這個需要視同銷售嗎?如果需要怎么處理呢?
老師,我想問下,小規模納稅人買了一部手機送給客戶個人,大概8000元,這個賬務怎么處理啊?需要視同銷售嗎?
這個借方為什么是以前年度損益調整,它替代了哪個損益科目
企業所得稅匯算清繳補繳了一萬塊所得稅,請問要怎么入賬寫分錄?然后摘要怎么寫好呢
我們增值稅是免稅的,別人給我們開自來水1%需要認證抵扣嗎?
老師高新企業申報步驟?與普通申報多哪些?
老師,籌建期平時入帳時沒有入開辦費,匯算時直接填到辦公費,那季報和年報要改嗎?
請問老師,我想報銷快遞費用,順豐快遞費用發票選錯了,把公司沒成立前的發票也開在一張發票里了怎么辦啊
老師好,小規模納稅人,一個季度開票多少以內,是免增值稅?謝謝!
老師你好,會計科目里沒有資產處置損益怎么辦
老師,加工費怎么添加到開票系統里面去,現在沒有這一項
各位老師 下午好 預收賬款,老會計做成應收賬款貸方,現在發貨抵扣貨款,怎樣做分錄?