視同銷售 可以不開發票 做未開票收入的
我們生產出來的貨物無償贈送給客戶,這個應該是視同銷售,但是需要開發票嗎?分錄應該怎么做呢? 麻煩老師了!
老師好,請問我們是新成立的商貿企業,廠家給我們一批贈品,沒有發票,我們要怎么入賬?現在贈品正常銷售給客戶,客戶索要發票,我們應該怎么合理開票呢?沒有入庫發票可以正常開銷售發票嗎?請問具體應該怎么操作呢?麻煩老師詳細解答下。
老師,視同銷售(購買的禮品、大禮包作為年貨贈送給股東、客戶、還有員工算視同銷售嗎?),供應商開的普票,我們應該怎么處理呢?應該將這部分禮品、大禮包、紀念品按照 普通發票的 價稅合計 金額 乘以 他們 對應的貨物的增值稅稅率 計算銷項稅額 嗎?不太懂,請老師解答,感謝!
老師我問下,我公司買了3臺手機開的普通發票回來,送給客戶無償的,我是不是要視同銷售,我怎么做分錄呢?
老師 ,將自產、委托加工或購進的貨物作為投資,用于其他單位或個體工商戶、分配給股東或投資者、無償贈送給其他單位或個人,這里送個人客戶可以視同銷售,那么我們買進的肉送客戶是視同銷售抵扣增值稅還是做業務招待費不抵扣增值稅呢
辛苦圖片這個老師說下謝謝
高新企業領用材料形成產品的要作會計分錄嗎?還是高新資料備案,所得稅換算調整收入成本?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師您好,我是新開的工司,注冊的是小微企業,朋友建議升為一般納稅人,不知道升為一般納稅人有什么好處?想請教一下老師。
我買人參苦瓜桑葉片付款79元怎么才能把藥給我郵來
我買的人參苦瓜桑葉片79元,怎么把藥給我郵來
你好老師,我公司是小規模納稅人,開票是普票,對方公司說報不了,要增值稅專用發票,我公司自己可以開專用發票嗎?
小規模納稅人(除其他個人外)銷售自己使用過的固定資產,享受3%征收率減按2%征收增值稅,是開票的時候開稅率為2%,還是報稅的時候按2%
老師,關于上面那個問題是直接按每月的租金來分攤是吧,不需要計入待攤費用來攤銷