確認(rèn)該員工的基本信息,包括姓名、身份證號(hào)碼、聯(lián)系方式等。 確認(rèn)該員工的工資收入情況,包括工資總額、發(fā)放時(shí)間等。 根據(jù)該員工的入境時(shí)間和預(yù)計(jì)離境時(shí)間,確定該員工在內(nèi)地的工作時(shí)間。由于該員工在2023年9月15日入境,預(yù)計(jì)在2023年11月13日離境,因此該員工在內(nèi)地的工作時(shí)間較短,可能無(wú)法滿(mǎn)足連續(xù)工作183天的要求。 根據(jù)該員工的工作時(shí)間,確定該員工是否需要繳納個(gè)人所得稅。由于該員工在內(nèi)地的工作時(shí)間較短,可能無(wú)法滿(mǎn)足連續(xù)工作183天的要求,因此可能需要按照非居民個(gè)人所得稅政策計(jì)算繳納個(gè)人所得稅。 計(jì)算該員工的應(yīng)納稅所得額,根據(jù)應(yīng)納稅所得額和適用的稅率計(jì)算該員工應(yīng)當(dāng)繳納的個(gè)人所得稅。 申報(bào)該員工的個(gè)人所得稅。您可以通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的網(wǎng)上申報(bào)平臺(tái)或者線(xiàn)下辦稅大廳申報(bào)該員工的個(gè)人所得稅。
我們公司上個(gè)月外聘了兩個(gè)日工,來(lái)公司干了十來(lái)天的活,現(xiàn)在公司要給他們發(fā)工錢(qián)。但我不知道要怎么操作.我看到其他公司有同樣的情況的時(shí)候他們是要人家提供身份證和銀行卡號(hào)的,好像要錄入系統(tǒng),但我都沒(méi)操作過(guò),不知道具體是一個(gè)什么樣的流程。不知道我們學(xué)堂這邊有沒(méi)有老師也碰到過(guò)這樣的情況呢?
老師您好,我問(wèn)一下,就是我們公司有一些小時(shí)工,然后有的月份發(fā)工資,有的月份不發(fā),給他們報(bào)個(gè)稅是按照正常工資薪金所得來(lái)報(bào)的,沒(méi)有工資的月份就將人員狀態(tài)改為非正常狀態(tài),輸入離職日期,有工資的月份再調(diào)回來(lái),這樣是不是個(gè)稅系統(tǒng)就不能統(tǒng)計(jì)她的累計(jì)收入了,但是減除費(fèi)用還是每個(gè)月在累計(jì),這樣他就不用交個(gè)稅,匯算清繳的時(shí)候會(huì)不會(huì)有問(wèn)題,如果這個(gè)小時(shí)候離職了,后面匯算清繳多退少補(bǔ)是要我們?nèi)パa(bǔ)么還是?還是說(shuō)我的設(shè)置有問(wèn)題所以系統(tǒng)才沒(méi)有累計(jì)他的收入呢?盼回復(fù)
老師,我們公司項(xiàng)目上有一些小時(shí)工,有時(shí)候這個(gè)月有活,他們就在這里,沒(méi)活就去別的地方,一直都是按照正常正常工資薪金申報(bào)個(gè)稅,沒(méi)繳社保,沒(méi)工資的時(shí)候,有時(shí)候零申報(bào),有時(shí)候改非正常狀態(tài),然后個(gè)稅系統(tǒng)就會(huì)出現(xiàn)有的收入累計(jì)了,有的收入沒(méi)累計(jì),這種情況下如果個(gè)稅少扣了,匯算清繳時(shí)這個(gè)人離職了,少扣的部分是不是要我們補(bǔ)繳?然后這樣做我們是不是有涉稅風(fēng)險(xiǎn),怎樣做比較好呢?
老師好,我公司主營(yíng)農(nóng)產(chǎn)品種植,在臨時(shí)用工上是常事,四月份有三十余個(gè)臨時(shí)工人員給我公司除草,產(chǎn)生費(fèi)用六萬(wàn)有余,為了不開(kāi)票就準(zhǔn)備找一百有余的身份證分別一人造幾百元的工資,個(gè)稅也正常申報(bào)了,領(lǐng)導(dǎo)還說(shuō)以后產(chǎn)生的臨時(shí)用工工資都這樣操作,我作為用工方的財(cái)務(wù)人員,我是反對(duì)的也有給領(lǐng)導(dǎo)反饋不可行,畢竟一年有接近一百萬(wàn)元的勞務(wù)費(fèi)產(chǎn)生,如果我聽(tīng)取的領(lǐng)導(dǎo)這樣的安排,財(cái)務(wù)人員及我公司會(huì)涉及哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師1月份付出去那200多萬(wàn)農(nóng)民工工資沒(méi)報(bào)個(gè)稅,就是這段時(shí)間項(xiàng)目經(jīng)理造了一部分工資表大概有130多萬(wàn)的工資表給我,差不多有70來(lái)個(gè)人,他說(shuō)是可控的人可以報(bào)個(gè)稅的人,但工資表造的是今年1月到4月或是2月到6月份的,每人只造了大概4個(gè)月的樣子,我把這些個(gè)稅都報(bào)在所屬期7月份,但入職日期都要填1月或是2月,但這樣每個(gè)人就都扣不到一點(diǎn)個(gè)稅了,這個(gè)怎么辦好呢,130多萬(wàn)的工資,不可能不交一點(diǎn)個(gè)稅呀,我問(wèn)項(xiàng)目經(jīng)理可以把這些工資表的月份都改動(dòng)一下,改到4-7月,我就把入職日期填到4月份,適當(dāng)?shù)慕稽c(diǎn)個(gè)稅(個(gè)稅歸公司承擔(dān))不,他說(shuō)不能改,因?yàn)檫@些人有的6、7月份已經(jīng)在其他地方有發(fā)工資了,這個(gè)要怎么操作才能交點(diǎn)個(gè)稅呢
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷(xiāo)售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶(hù),開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷(xiāo)售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類(lèi)型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單上報(bào)銷(xiāo)人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷(xiāo)人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開(kāi)幾百萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
老師,就剛說(shuō)到那個(gè)員工,老家就是深圳的,經(jīng)常性就是香港深圳兩頭跑。這能不能算是境內(nèi)員工呢?
同學(xué)你好 在境內(nèi)發(fā)工資就算境內(nèi)
那做人員采集的時(shí)候要填:入境時(shí)間跟離境時(shí)間的呢?如果填這個(gè)時(shí)間會(huì)不會(huì)有影響計(jì)算個(gè)人所得稅呢?這183天能不能累計(jì)的呢?
這個(gè)是大陸戶(hù)口的吧
如果是大陸戶(hù)口是不是就不算是境外人員了呢?
對(duì)的 大陸戶(hù)口不算境外的
是香港身份證的哦
那就是不算大陸戶(hù)口了吧?
那就不算了 得按外籍來(lái)
那做人員采集的時(shí)候要填:入境時(shí)間跟離境時(shí)間的呢?如果填這個(gè)時(shí)間會(huì)不會(huì)有影響計(jì)算個(gè)人所得稅呢?這183天能不能累計(jì)的呢?
這個(gè)看實(shí)際的時(shí)間采集
那比如說(shuō)我現(xiàn)在申報(bào)他10月份工資,那么他今天就離境了,說(shuō)不定10號(hào)入境了呢。這種情況能算上累計(jì)嗎?
這個(gè)可以算累計(jì)的哦